同学你好 这个应该按照4800计提才对 不应该计提5000

老师应付工资5000元请假扣200元实发4800元分录咋做了,管理人员
本月现金支付销售人员工资应付100000元,扣签单20000元,罚款5000元,实发75000元,怎么做分录?
某公司本月应付职工薪酬总额为205000元,其中,车间生产工人工资l50000元,车间管理人员工资20000元,厂部行政管理人员工资l5000元,从事专项工程人员工资10000元,临时管理人员工资5000元,销售人员工资5000元。应付工资总额为205000元。扣回为职工代垫医药费3000元。实发202000元。提现发放202000元。
计算分配本月应付职工工资120000元,其中,A产品工人工资60000元,B产品工人工资40000元,车间管理人员工资5000元,行政管理人员工资15000元。请写出会计分录自己核算结果
老师,员工迟到扣200元,到个税申报的是应发工资,比如说应发工资5000元,扣迟到200元,实发工资4800元,分录怎么做?
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
请问,劳务派遣与劳务外包有什么区别?发票开具时,项目名称该如何填写才是正确的?(分别填写)
老师,你好,请问财政预算收入在年度结转后,为什么在下年度的财政预算收入支出表里会有期初余额?会计做账,用了期初余额的钱,导致本年度的财政预算支出大于财政预算收入,是不是哪个步骤错了?
老师,你好,请问我们采购的一个原材料,合同价格是100174元,但是我们实际付款 10万。尾款不用付了。这个应该尾款应该怎么入账、计入营业外收入吗
公司从银行贷款了50万,这50万没有直接到公户上,而是转到一张存折上,年前打给法人的弟弟12万,由法人的弟弟再把这笔款转到公户上,这笔贷款是这样的用多少转出来多少,转出来的才开始记利息,放在存折上是不记利息的,今天又转了5万,这个分录应该怎么处理,
店铺是个人信息开的,能不能用自己名下的个体户来报店铺的收入呢,老师
老师好,对方开具维修费发票只开劳务*维修费,无明细清单问,老师这样可以吗?