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你好,老师。我们是合体户,我记得2019年之前有在税务局代开过一张发票给客户,但是好像一直没去申报过。今年3月份,我们自行开票给了一些客户。我在申报第一季度增值税时,那个收入好像不是我一季度收入,网页上自动跳出另一个数字。想着会不会把2019年那种代开发票加进去了。

2022-05-11 19:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-11 19:33

您好!不会的。这个是季度的金额 你可以去税务局问下,包括哪些数据

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您好!不会的。这个是季度的金额 你可以去税务局问下,包括哪些数据
2022-05-11
您好,更正申报3季度,不改季度申报表,在汇缴时会有季度和年度差异大的风险提示哦
2025-03-03
你好;  1.       然后 账上要做红冲无票收入分录。 同时按照开票做一遍分录的;  申报开票栏次的  数据即可   
2022-12-12
您好,现在数电发票只能红冲,我们12月时可以红冲的,但在1月红冲,那12月就要按实际开票去申报,不能减去在1月开红冲的发票,这个负金额是申报在1月的
2025-01-20
你好 不知您是什么地区啊 现在一般地区第4季度的征收期结束了 实务上你增值税一般可以开票软件做了抄税  电子税局隔天可以看到销售收入的数据 企业所得税收入那查下电子税局申报记录查询下10-12月的增值税申报表 可以得到收入 财务报表可能有的税局可以到月底申报 另外实务中有代账公司是您说的这种方式 但是账务处理要跟上,以后及时更正或是汇算清缴时候申报准确 以免税局检查风险
2022-01-24
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