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你好,老师。我们是合体户,我记得2019年之前有在税务局代开过一张发票给客户,但是好像一直没去申报过。今年3月份,我们自行开票给了一些客户。我在申报第一季度增值税时,那个收入好像不是我一季度收入,网页上自动跳出另一个数字。想着会不会把2019年那种代开发票加进去了。

2022-05-11 19:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-11 19:33

您好!不会的。这个是季度的金额 你可以去税务局问下,包括哪些数据

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您好!不会的。这个是季度的金额 你可以去税务局问下,包括哪些数据
2022-05-11
您好,您去年应该是去税局办理的代开增值税专票,现在要退税,直接到税局柜台取一张退税表,按表格要求填好,带上您的专票底联,红字票联,税局办公大厅现场办理的。
2020-12-18
你好;  1.       然后 账上要做红冲无票收入分录。 同时按照开票做一遍分录的;  申报开票栏次的  数据即可   
2022-12-12
你好  代开的专票 当时应该没有交个税的  再看一下
2021-01-14
最好是加进去,增值税和所得税现在开始比对了
2020-03-20
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