是的,我己经明白你的意思,你的思路对的。
老师,是这样儿的,就是说,那个,我们这公司也是开始没有会计,后来,然后我去了之后,所有的都是就是重新建立了一个帐,就是比。比如说那个嗯,就是库存,然后盘库存是多少,然后银行卡,现金,银行卡。然后现金是那个多多少钱,然后在这个基础上,然后开始开始做账,然后。做账,之后它就那个出现了,那个还银行贷款,就是不,不是还银行贷款,是还那个还信用卡。然后换了三次信用卡,然后老板说这部分钱啊,就直接走吧,流流水就。完事儿了,就说那意思就是别管他了,就是直接换还款还款就行了。然后我还款之后。然后我还就是说这部分钱走流水,然后我做利润表儿的时候儿。然后这部分钱就没把它那个,就是。没把他,没把它放在那个管理费用里边儿,就是直接写的,其他应付款就。走个流流水就完了。然后做利润表的时候就是营业收入减去成本,然后等于毛利用毛利减去管理费用,营业费用,财务费用。然后减去应付工人工人工资,然后那个还有在。就是房租分摊吗,但是这个房租分摊。他嗯,老板没有,就是它这个房租之前可能就交了。然后那个老板也让把这个房租分摊,就是把这个。
是老师,现在是这个情况,因为我们这个办公室是临时的,然后租的那个私人的那个房子来作为办公室用,然后这个我们不是交了房租以后,那个老板不是应该要给我们一张发票我们入账吗?但是现在她不愿意去那个税务局开票,让把那个税金给扣下来,然后其余的钱给他啊,然后我们那个负责人呢,然后就输,就让给算出来啊,多少钱扣出来以后她好给她赚,赚钱那个我,我就不知道这个交房租的这个税率是多少。
建内账,我是不是应该,嗯,明天应该问老板先扎账,然后是不是先我们公公户里面有多少钱,别人欠我们多多少钱,然后我们应付别人多少钱,是不是先要把这个要搞,要要要弄清楚呀。,然后然后再把应收跟应付,然后明就是明明细化就是做成明细知道吗?哎呀,我头好大呀。
郭老师回答:我们的帐是外包给别人做的 然后我们停业了、就把外账拿回来给我们自己申报 老板还没打算注销 说以后再注销 把外账拿回来 因为没有业务了就不要浪费钱 拿回来没有业务自己申报就好 然后外账也交接给我了这个月 我看有法人挂其他应付十多万 这个不是年底了吗 我要不要把法人的款付了?
老师,我们是人力资源公司,办培训活动,外请讲师过来在活动培训场地讲课,讲课老师给我们公司开一张授课费的发票,我们公司帮他代缴个税,请问一下收到授课费的发票和代缴个税的会计分录怎么做?这边的会计分录是这样做的:1、收到授课费发票→借:主营业务成本贷:应付账款-授课老师。2、拿到发票代缴个税是次月才回银行单的,代扣代缴个税→借:应交增值税-个人所得税贷:银行。3、支付给授课老师费用→借:应付账款-授课老师贷:应交增值税-个人所得税贷:银行。麻烦老师详细看一下分录是不是这样做的?
老师,我们是人力资源公司,办培训活动,外请讲师过来在活动培训场地讲课,讲课老师给我们公司开一张授课费的发票,我们公司帮他代缴个税,请问一下收到授课费的发票和代缴个税的会计分录怎么做?这边的会计分录是这样做的:1、收到授课费发票→借:主营业务成本贷:应付账款-授课老师。2、代扣代缴个税→借:应交增值税-个人所得税贷:银行。3、支付给授课老师费用→借:应付账款-授课老师贷:应交增值税-个人所得税贷:银行。麻烦老师详细看一下分录是不是这样做的?
老师一般纳税人,客户买了1000的货加百分之15税点,我要收他1150那在公户里面就收1150吗,然后怎么办
收到供应商退回的货款怎么做账
出口合同要交印花税吗
老师,请问8月份社保已经交了,但是今天新增了2名员工,新上了社保,电子税务局那边今天已经确认,这2名人员社保9月份再扣减,会不会扣缴滞纳金呢?
我公司是一般纳税人,公司名下固定资产车辆买车时已抵扣进项税,现在要出售需要开13%的专票是吗
我来请安啦 姐 我这边核算成本,新厂子按品种法核算,有自己食堂,那我是否需要把食堂采买蔬菜的成本还有食堂燃气、厨师、服务人员的工资社保等费用都汇总,然后按全厂人员人数算分配率,再按工人和车间管理人员等各个部门的人算食堂费用? 食堂费用车间放制造费,管理就是福利费,这样对么?
请问,问个人借的款没钱还,可以做无票收入借现金贷收入吗
核算成本,新厂子按品种法核算,有自己食堂,那我是否需要把食堂采买蔬菜的成本还有食堂燃气、厨师、服务人员的工资社保等费用都汇总,然后按全厂人员人数算分配率,再按工人和车间管理人员等各个部门的人算食堂费用? 食堂费用车间放制造费,管理就是福利费,这样对么?