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请问老师,研发费中的招待费也作为企业业务招待费按照百分比调增吗?

2022-05-11 22:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-11 22:47

你好同学,这个可以按照企业自己标准,也符合常理

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快账用户9329 追问 2022-05-11 23:07

单位计入管理费用业务招待费5万元,计入研发费用业务招待费1000元,请问老师业务招待费在所得税汇算清缴是51000*40%与销售收入✖️0.5%,比较调整,还是50000与销售收入✖️0.5%比较调整

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齐红老师 解答 2022-05-11 23:21

同学,这个研发费用的招待费不是用于研发部门的话是不能够随着其他部门的招待费增加而增加的,老师改正一下

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你好同学,这个可以按照企业自己标准,也符合常理
2022-05-11
你好,是的,是需要的了。
2025-07-15
你好,业务招待费中没有发票的,单独全额调增。 有发票的部分,再计算扣除限额 
2024-04-10
您好,根据您的题目,51000*60%与销售收入✖️0.5%,研发费用中没有招待费
2022-05-12
你好对的 是这么做的
2024-05-27
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