同学你好 提醒一 每一笔账目在调账之前,要清楚账目资金来源、查找到账目出现的原因,厘清业务的真实面目; 提醒二 会计人员别只管做账,而不管调账; 提醒三 年底了,多关注一下12月底科目余额,特别是往来账户的余额; 提醒四 对于常年挂账存在异常的往来账户余额,建议按照规定进行调整,让账面余额符合公司业务实际; 提醒五 虚挂往来,其实就是会计人员在给公司留下蛛丝马迹的涉税隐患; 提醒六 年底调账不是肆意妄为,应找到挂账的来龙去脉,按照业务真实面目进行还原调整; 提醒七 年底调账并非任性而为、调账更不是擅自冲账,必须有理有据;

请问年终调账怎么调,比如我发现可以再增加点业务招待费,我如何把以前的费用改为业务招待费呢
老师:业务招待费的临界点等于收入✖️千分之8.3 意思是收入100万零界点的业务招待费就是0.08万 如果今年业务招待费是0.1,我就要调增0.02吗,可以税前扣除的就0.08这个部分
公司业务出差产生的业务招待费,我之前做了分录 借:销售费用-业务招待费 贷:库存现金 税金及附加、费用、营业外支出等结转 借:本年利润 贷:销售费用-业务招待费 以前的科目应该是做错了,应该更正为管理费用-业务招待费,请问如何更正
老师您好!是这样我填写企业所得税年报发现我的你年业务招待费超了,请问我还能做去年的业务招待费调整吗?请问怎么调整可以不补缴税?谢谢!
现在要做2024年汇算清缴,企业24年是刚成立,筹备期间发生的招待费,我们记账管理费用-业务招待费,24年收入为0,请问我们业务招待费可以扣除吗
老师老板个人的房子租个她名下的一个公司(诊所)和个体户,可以把租金分摊吗?公司需要发票入账,个体户是核定征收8000以内不用交税,可以只开公司分摊的那部分租金吗?
老师,应收外币0,人民币还有余额,怎么办?
税务软件和财务软件那里下载呢?
个体户从开户到做账,报个税等,一套完整的操作流程,麻烦给一个,谢谢
老师,比如出口1000美元,汇率7.1,做会计分录摘要怎么写
自己公司购买的产品赠送市场销售人员了,价格如何定。分录如何做
老师,老板为了规避社保基数风险,想把高工资的人分一半工资到他另一个抬头做,这样对员工的风险都有哪些
新公司开社保账号流程
税务那边跳出口退税的跨大类疑点,要求做进项税额转出,是按照报关单当期对应的销售额和进项税额作转出吧
、2×19年6月1日,甲公司以库存商品及专利权取得非关联方乙公司90%的股权,并于当日起能够对乙公司实施控制。合并日,库存商品的账面余额为60万元,未计提存货跌价准备,公允价值为100万元,增值税税率为13%;专利权的账面余额为500万元,累计摊销100万元,未计提减值准备,公允价值为600万元。合并日乙公司所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值为800万元,公允可辨认净资产为900万元。甲公司与乙公司的会计年度和采用的会计政策相同 分录是?
谢谢老师提醒,如果确实要增加业务招待费,应该怎么调呢,以前记录的是差旅费
同学你好 那就按照你们可以税前扣除的金额来调整
分录怎么写啊,红冲吗
同学你好 直接红冲就可以