同学你好 提醒一 每一笔账目在调账之前,要清楚账目资金来源、查找到账目出现的原因,厘清业务的真实面目; 提醒二 会计人员别只管做账,而不管调账; 提醒三 年底了,多关注一下12月底科目余额,特别是往来账户的余额; 提醒四 对于常年挂账存在异常的往来账户余额,建议按照规定进行调整,让账面余额符合公司业务实际; 提醒五 虚挂往来,其实就是会计人员在给公司留下蛛丝马迹的涉税隐患; 提醒六 年底调账不是肆意妄为,应找到挂账的来龙去脉,按照业务真实面目进行还原调整; 提醒七 年底调账并非任性而为、调账更不是擅自冲账,必须有理有据;

请问年终调账怎么调,比如我发现可以再增加点业务招待费,我如何把以前的费用改为业务招待费呢
老师:业务招待费的临界点等于收入✖️千分之8.3 意思是收入100万零界点的业务招待费就是0.08万 如果今年业务招待费是0.1,我就要调增0.02吗,可以税前扣除的就0.08这个部分
公司业务出差产生的业务招待费,我之前做了分录 借:销售费用-业务招待费 贷:库存现金 税金及附加、费用、营业外支出等结转 借:本年利润 贷:销售费用-业务招待费 以前的科目应该是做错了,应该更正为管理费用-业务招待费,请问如何更正
老师您好!是这样我填写企业所得税年报发现我的你年业务招待费超了,请问我还能做去年的业务招待费调整吗?请问怎么调整可以不补缴税?谢谢!
现在要做2024年汇算清缴,企业24年是刚成立,筹备期间发生的招待费,我们记账管理费用-业务招待费,24年收入为0,请问我们业务招待费可以扣除吗
2025年年底计提了年终奖,本想着到2026年5月30号之前发放,但是由于账上资金回笼不足,没有实际发放,然后在2026年做2025年汇算清缴的时候调增了年终奖金额,那我想问一下这个分录我应该怎么写?是写:借应付职工薪酬一年终奖,贷:利润分配一未分配利润吗?
老师,我们是建筑劳务公司,开具劳务发票,怎么开具正确?能不能,之前一直是开的建筑服务*劳务费,现在还能这么开吗?
24.25年都备考过中级,24年中级实物28分,经济法46,财管38分,25年协议班的课听了3遍。26年课听不进去,想直接看讲义和刷电子题库的题。要是电子题库的题做错了,不懂就去把课听一遍,再刷题。我现在只想做电子题库的题,和看讲义。这样可以不?电子题库每个章节的题正确率保证在百分之八十。不知道这样可行不
一般纳税人小型微利企业,如果这个月开发票开出四十多万专票,增值税为0时是否不合理,往期待抵扣大于本期开票额
老师晚上好,请问出口备案如何操作?在哪里备案
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,你好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
谢谢老师提醒,如果确实要增加业务招待费,应该怎么调呢,以前记录的是差旅费
同学你好 那就按照你们可以税前扣除的金额来调整
分录怎么写啊,红冲吗
同学你好 直接红冲就可以