您好 借:生产成本 530 贷:原材料 500 贷:应付职工薪酬 10 贷:制造费用 20
甲公司为增值税一般纳税人,20X1年发生的有关自行建造机器设备经济业务如下:(1)4月10日,领用生产用原材料一批,价值30000元,增值税税率为13%,购进该批原材料时支付的进项税额3900元已经抵扣。(2)4月20日,领用本企业产品一批,账面价值2000元,对外售价25000元。(3)4月30日,分配建造人员薪酬10000元。(4)5月5日,该机器设备建造完毕,交付使用。要求:根据以上资料,编制有关会计分录。
快账 会计问答 问答详情 甲公司为增值税一般纳税人,20X1年发生的有关自行建造机器设备经济业务如下:(1)4月10日,领用生产用原材料一批,价值30000元,增值税税率为13%,购进该批原材料时支付的进项税额3900元已经抵扣。(2)4月20日,领用本企业产品一批,账面价值2000元,对外售价25000元。(3)4月30日,分配建造人员薪酬10000元。(4)5月5日,该机器设备建造完毕,交付使用。要求:根据以上资料,编制有关会计分录。
甲公司为增值税一般纳税人,销售业务适用的增值税税率为13%。2019年10月6日,购入A原材料一批,支付价款678万元(含增值税),另支付运杂费20万元(不含增值税)。A原材料专门用于为乙公司制造B产品,无法以其他原材料替代。12月1日起,开始为乙公司专门制造一台B产品。至12月31日,B产品尚未制造完成,共计发生直接人工82万元:领用所购A原材料的60%和其他材料60万元:发生制造费用120万元。在B产品制造过程中,所领用的其他材料发生非正常损耗20万元。2019年12月31日B在产品的账面价值为()万元。 求解答,拜托老师说清楚原理
企业生产甲乙丙三种产品,耗用A.B两种材料,甲乙两种产品共领用A材料3250千克,单价30。乙丙两种产品共领用B材料2400千克,单价10。甲产品产量500,耗用A材料的消耗定额为2千克,乙产量300,耗用A为1千克,耗用B为3千克,丙产量200,消耗B1.5千克。编制原材料共同费用分配表,分配计算甲乙丙三种产品应负担的材料费用,a材料按定额消耗量,b按定额费用,并编制会计分录,这个表怎么编制
3月6日,用原材料生产一批机器设备,消耗原材料500万,应付职工薪酬共10万。制造费用20万。会计分录怎么编制
老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
老师,好比我有10个库存商品。我产生了销售,确认收入,然后就要结转成本,库存就减少了,那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本,库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多?
董老师 在线吗?想咨询您~
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
将原公司业务部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付报销 分录怎么写
您好~有做过审计的老师吗?想咨询下,公司成本,一般实施的抽查是什么样子的?
你好,我公司有个员工之前是自己买的灵活性社保,现在公司准备帮他买,要怎么操作呢?
总账这个岗位内容是啥?可否详细列举一下
要注销公司,设备300万 怎么转让或者售卖 税费最少
5月3日,功夫公司向红星公司出售一批产品,货款总计100万元,增值税13%,货款和进项税额费用已用银行存款支付。
借:银行存款 113 贷:主营业务收入 100 贷:应交税费-应交增值税-销项税额13
11月4日,出售一项机器设备,原价500万,累计折旧12万*8/12,计提了10万元的固定资产减值准备,出售收入为400万,增值税按13%。
借:固定资产清理 借:累计折旧 借:固定资产减值准备 10 贷:固定资产 500 借:银行存款 贷:固定资产清理 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 请问计提折旧到底多少金额
12月31日根据2020年的盈利情况,按规定提取10%的法定盈余公积,股东大会决议提取5%的任意盈余公积,同时决定派发股利20万。
谢谢老师!
请问盈利金额在哪里
资产负债表短期借款怎么计算
这个不需要计算 根据短期借款的期末余额填写就好了啊
(1)借:银行存款 10000000 贷:实收资本 10000000 (1)1月1日借入款项时,作会计分录如下: 借:银行存款 1000万元 贷:短期借款 1000万元 (2)每月调整分录 每月应付利息=1000万×12%×1/12=10万(元) 借:财务费用 10万元 贷:应付利息 10万元 12月末交付本金利息时,作会计分录如下: 借:短期借款 1000万元 应付利息 120万元 贷:银行存款 1120万元 (3)1月2日购入一批原材料,价款100万元,运输费等1万元,并已验收入库,按合同开出12个月无息商业承兑汇票支付购货款,运输费通过银行存款支付,材料尚已到达公
发错了老师
哦哦 那您发给其他提问的老师吧