你好,具体是发生了什么经济业务呢?

金蝶专业版的预付款单如何生成凭证?预付款单已经审核,但是在应收应付生成凭证那里只能搜出来付款单,搜不出来预付款单,请问如何解决?
设置了往来单位核算大概100多个,是不是应付账款、应收账款、预收、预付、其他应收、其他应付下都可以显示这100多个单位?
金蝶往来单位预收预付,应收应付同时使用,如何做账?
往来账就用应收应付行不行,非得用预收预付吗,做题的时候总乱。如果只用应收应付会不会产生差异
企业同一单位往来款余额,预付100,预收50,应该怎么调账
老师,公司有盈利如果年底不分红,需要提取盈余公积吗?
收购一家公司,账上实收资本1500万,880购入,怎么处理
请问老师,保险公司赔付的保险怎样账务处理呢
季报所得税都资产损失必须填写吗?
从代账会计手里接回来的账,我要怎么重新建账做账,有错不符的数据需要怎么改
存货报损需要哪些证据
老师,一家公司货款汇入是由公司代收,总公司做其他应付款,分公司做其他应收款,然后确认收入,汇总报表的时候,要做抵消分录吗,总分公司该怎么做
老师您好,暂估费用后,12月还没有,冲费用,利润表管理费用栏就是负数吗?
老师,23年是向对方公司借了20万,还以为是预收的货款,错计到了借银行贷预收,现在要还发现错了,怎么调整?
老师请问工程项目审计费,发票开的是审计*审计费需要申报印花税吗
就是往来单位啊,做账的时候又要挂预付又要挂应付
你好,分别根据相应业务做相应分录就是了 比如应收的时候, 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 预收的时候 借:银行存款,贷:预收账款