咨询
Q

金蝶往来单位预收预付,应收应付同时使用,如何做账?

2022-05-12 17:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-12 17:32

你好,具体是发生了什么经济业务呢? 

头像
快账用户3483 追问 2022-05-12 17:32

就是往来单位啊,做账的时候又要挂预付又要挂应付

头像
齐红老师 解答 2022-05-12 17:36

你好,分别根据相应业务做相应分录就是了 比如应收的时候, 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 预收的时候 借:银行存款,贷:预收账款 

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,具体是发生了什么经济业务呢? 
2022-05-12
借:预收50 贷:预付50 就这么做
2023-07-10
学员你好,实务中同一个客商有预付和应付可以只用一个
2023-01-02
你好  这情况要找你软件客服远程给你看一下 
2021-09-14
是应收贷方负数1530元吗
2023-07-22
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×