你好,对方将800元转回来(如果没有取得发票) 借:银行存款,贷:预付账款
老师,你好,有个账务处理方面的问题想咨询一下您这边:我公司在购买车辆保险时,保险公司又优惠活动,购买保险后会优惠1000元,在我们公司支付保险款后以现金形式返还给我们公司。那我的账务处理是:借:库存现金 1000元 贷:营业外收入 1000元 可以么?还是说要冲减管理费用-保险费比较好,但是冲减管理费用-保险费会不会涉及到需要对原增值税进项税额进项转出的问题呢?
老师 请问我们有一笔退回来的社会保险费 这个已经是12月的费用了 就是单位部分的我们交多了 已经入了费用分录就是计提借:管理费用-社会保险费 贷:应付职工薪酬 付出去就借:应付职工薪酬 贷:银行存款 然后1月份社保把钱退回来了 已经跨年 请问怎么做会计分录呢
你好,老师。假设公司社保总共2000元,社保申报表公司部分1200元,个人部分800元。分录,借:管理费用~社保费1200,借:其他应收款~社保费800元。贷:银行存款2000元。因公司利润过大,我想降低利润,把分录做成,借:管理费用~社保费2000元,贷:银行存款2000元,税局查账时,我解释社保费实际是公司全部承担,所以我账务就这样写,没问题。但是税局不肯,要我个人部分调增,缴纳企业所得税,我想问一下是什么情况?
老师,你好,我们公司是做保险代理业务的,主要做雇主责任险这块。2021年9月我们公司接了一个单,总保费是129630元,这笔款是公对公转的,就是被保险公司的公账转到我们公司的公账,但是我们收到的这笔保费,其中有86820元是要付给保险公司(人保)的,被保险公司要求开专票,我们公司开了41034元给被保险公司,保险公司(人保)开了86820元给被保险公司,但是由于付保险公司(人保)的保费是我们公司转过去的,所以被保险公司不接受人保给他们开的专票,要求我们公司开具,因为钱是我们公司的公账收的,但是由于这个事情到现在才来处理,导致要多交很多税,所以老板不太愿意,请问有什么好的办法处理这个事情呢?可以不用多交这么多税?然后还有个问题,像我们公司这种业务,可不可以选择差额征收呢?
老师、你好我有一个问题就是我己经付了800元保险费、但是这个保险费实际是460元。对方将800元转回来。会计分录怎能记得
老师想去高新企业上班?对高新企业不怎么了解老师可以大概讲一下高新企业吗?
电商小规模公司采购一批快递盒用于包装,可否直接入销售费用,还是先入材料,然后领多少转多少销售费用
学霸导师m10激活码忘了
答案为什么是A 不是利用到期收益率求债务资本成本。不是让未来现金流量现值等于筹资净额嘛 不应该是1020-5=1015 = 80*(P/A.k.3)+1000*(p/F,k,3)嘛
老师,我们计提7月的工资8月发放,也在8月申报个税,这样对吗
折旧年限是按照税法规定还是按照会计规定?
老师,请问房土两税是几月份申报了?
老师,交个税的时候不能选择三方支付,请问是咋回事
6月底暂估了办公楼装修工程,6月底转固定资产,8月在建工程来票了,冲了6月的暂估,8月余额表在建工程应该有余额吗
个体户的查账征收是不是跟小规模纳税人一样的账务处理和税务申报,只是个体户是按经营所得申报个税,小规模纳税人按利润交企业所得税
没有800元的发票只有460元的发票
你好,既然有460元的发票,那退回金额应当是340啊,怎么800全部退回了呢
是全部退回再从新转460元
你好 全部退回的时候,借:银行存款,贷:管理费用 再从新转460元的时候,借:管理费用,贷:银行存款