同学您好 贬值的年现金流量为 2*40*0.75 所以 40*3.791=151.64万元。

某企业需对一年产20万件零件的机器设备进行评估。现有一新购进的技术先进的同类机器,年生产能力与被评估机器相同。但是,由于其功能先进,每件产品可节约原材料2元。假定被评估机器剩余使用年限为5年,折现率为10%,所得税率为25%,试计算机器的功能性贬值。
对甲企业的某项机器设备进行评估,其具体资料如下:该机器设备账面原值160万元,净值98万元,按财务制度规定该资产折旧年限为15年,已折旧年限8年,在使用期间该资产的利用率为85%。现经市场调查确定:按现在市场材料价格和工资费用水平,新建造相同构造的资产的全部费用支出为300万元。经专业人员勘察:该项资产还能使用5年。又知该资产由于设计不合理,造成耗电量和维修的费用与现在同类标准资产相比,每年多支出营运成本5万元。该企业的所得税率为25%,折现率为10%。1.试确定该设备的重置成本。2.试确定该设备的成新率3试确定该机器设备的功能性贬值。4求该机器设备评估值
对甲企业的某项机器设备进行评估,其具体资料如下:该机器设备账面原值160万元,净值98万元,按财务制度规定该资产折旧年限为15年,已折旧年限8年,在使用期间该资产的利用率为85%。现经市场调查确定:按现在市场材料价格和工资费用水平,新建造相同构造的资产的全部费用支出为300万元。经专业人员勘察:该项资产还能使用5年。又知该资产由于设计不合理,造成耗电量和维修的费用与现在同类标准资产相比,每年多支出营运成本5万元。该企业的所得税率为25%,折现率为10%。1.试确定该设备的重置成本。2.试确定该设备的成新率3试确定该机器设备的功能性贬值。4求该机器设备评估值
某企业机器设备为国外进口设备,已购置、安装并使用三年,购置时离岸价5000000欧元。因该企业进行股权转让,资产评估专业人员以2020年12月31日为基准日进行评估。该机器设备国内无交易信息,且尚无替代产品,由于技术进步,同型号主机基准日的离岸价为4500000欧元。机器设备评估专业人员初步确定有关评估参数:基准日该机器设备国外海运费率5%,国外运输保险费率0.4%,关税税率10%,增值税税率13%,消费税10%,银行财务费率0.4%,外贸手续续费率1%,国内运杂费率、安装费率、基础费率分别为2%、5%、3%。该机器设备各项技术指标完好,达到设计生产能力,一直正常,尚可使用年限为20年。经现场调查,该设备状态很新,无需更换任何部件或维修,确定其整机勘查贬值率为15%。基准日欧元兑人民币汇率按8.0250计算。不考虑资金成本。该生产线的重置成本为()元;综合成新率为()%【算数平均】;该生产线评估价值为()元。【四舍五入保留2位小数】
某企业机器设备为国外进口设备,已购置、安装并使用三年,购置时离岸价5000000欧元。因该企业进行股权转让,资产评估专业人员以2020年12月31日为基准日进行评估。该机器设备国内无交易信息,且尚无替代产品,由于技术进步,同型号主机基准日的离岸价为4500000欧元。机器设备评估专业人员初步确定有关评估参数:基准日该机器设备国外海运费率5%,国外运输保险费率0.4%,关税税率10%,增值税税率13%,消费税10%,银行财务费率0.4%,外贸手续续费率1%,国内运杂费率、安装费率、基础费率分别为2%、5%、3%。该机器设备各项技术指标完好,达到设计生产能力,一直正常,尚可使用年限为20年。经现场调查,该设备状态很新,无需更换任何部件或维修,确定其整机勘查贬值率为15%。基准日欧元兑人民币汇率按8.0250计算。不考虑资金成本。该生产线的重置成本为()元;综合成新率为()%【算数平均】;该生产线评估价值为()元。【四舍五入保留2位小数】
我现在补开25年的发票 这个对方备注25年,影响对方25年的进出项么
我公司之前亏损一千万,现在开始盈利了,可以不弥补亏损吗
25年6月份之前是个体工商户,第一季度税务局申报了核定销售额15万,但是实际上是没有业务的,后面7月变更为小规模纳税人了,我建账是按没有业务的建账的,现在申报企业所得税汇算清缴,A100000 企业所得税年度纳税申报主表营业收入那里显示数据跟申报的不一致,刚好差的就是这个,要怎么处理呢?
老师,我想问一下工资计算问题。我的月薪6500,周六日双休4月16号入职-5月11号离职。五一的补班我已经上了,那我工资一共是多少呢?老板老板的计算方法是月薪乘以21.75乘以5月6号开始的上班天数。但是我算的他好像并没有把我法定节假日算进去。但是他又说是按照依法计算工资的?
个体户,想着增加工资薪金个税,从16年开始起算,这样会涉及到滞纳金吗?
你好,我是一般贸易外贸公司,以FOB海运方式出口,免退税公司,毛利是按含税价or不含税价计算的呢?
产品销售成本,工信部要求提交的数据,与主营业务成本有啥区别?
老师,我用25年每个人的月平均数(个税累计收入额除以12)的合计数假如10万做分母,然后用这些人比如10个人都是按4952社保基数10乘4952做分子 也就是49520除以10万=49% ,这个比例是不是就是企业上年缴纳的社保比例
25年6月份之前是个体工商户,第一季度税务局申报了核定销售额15万,但是实际上是没有业务的,后面7月变更为小规模纳税人了,我建账是按没有业务的建账的,现在申报企业所得税汇算清缴,A100000 企业所得税年度纳税申报主表营业收入那里显示数据跟申报的不一致,刚好差的就是这个,要怎么处理?
老师请问更正了去年第四季度的增值税报表税务会不会预警?