您好 请问都开在一张发票上么?能区分各自多少钱么

员工出差,车费和住宿费由别人付了,员工回来只报销7天的餐补,我们这里做账的话,员工的出差流程没有车费或者住宿费,对于这7天的出差餐补没有有效的支撑,请问这样报销的话会不会有税务问题,是否合理
老师,除了员工出差的住宿票,其他的住宿票的进项是不是都不能抵扣?比如:招待客户的住宿费,专票,金额500,进项税额10。进项税额转出的分录怎么写?
老师您好请问,就是我们公司有个住宿费的专票,但这个不是差旅费,是属于招待别人的住宿费,我上网查说这种属于个人消费进项税不能抵扣,那我想问一下这个专票的进项税我需要认证吗
老师,请问员工报销的住宿费,里面有自己出差住宿还有招待别人的,请问这样的话,进项税是不是不能抵扣了。
公司法人没有与公司签订劳动合同,没有缴纳社保。请问他出差的住宿费能不能报销,进项税能不能抵扣
收到款项时: · 借:银行存款 · 贷:其他应收款 紧接着暂估收入: 借:其他应收款 · 贷:其他业务收入 · 贷:应交税费 - 暂估销项税额 因为还有留抵进项,所以结转暂估税费为: 借:应交税费 - 暂估销项税额 贷:应交税费 -待抵扣进项 本月现在已经开具发票给客户了,请问要怎么做冲销
老师您好,公司买的厂房出租了,开发票时到底写厂房租金还是写非住宅租金呢
薪资收入24750怎么算个人所得税
老师,做受益所有人备案出现这种弹窗是什么情况
老师,为什么做受益人备案,老是这样弹窗呢
三个人一起开洗车店如何做一个合同
老师,深圳公司受益人备案,出现这个页面,算是搞定了吗?
电商行业的,我是代销的,需要给客户提供什么资料?
老师,总公司代付我们分公司的员工工资但是不想做账,就挂账外我们欠他的现金,等我们这边现金货款收够了,然后还给他们,我们这边做账让直接做支付工资钱不够先负数着,但是我们得半个月现金才能收到那个金额,一直挂负数会不会有问题
选项A,不是不影响损益吗?
老师,是的,发票是开着一起的,报销人也区分不开了。
那难以区分的话 进项税额就不要抵扣了