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资料:红星公司20××年9月发生下述经济业务。(1)1日,向华光公司销售A产品300件,每件售价1000元,开出增值税专用发票注明货款300000元,增值税48000元。产品已发出,委托银行收款,向银行办妥托收手续,货款尚未收到。(2)5日,向冀东公司销售B产品600件,每件售价600元,开出增值税专用发票,注明货款360000元,增值税57600元。产品已发出,款项已收到并存入银行。(3)7日,向南海公司销售A产品400件,每件售价1000元,开出增值税专用发票注明货款400000元,增值税64000元。产品已发出,收到对方开出的商业汇票一张,票面金额为464000元。(4)12日,向凯亚公司销售B产品100件,每件售价610元,开出增值税专用发票注明贷款61000元,增值税9760元。产品已发出,并向银行办妥托收手续。之前已预先收取凯亚公司货款30000元,产品发出后收到对方补付的款项。(5)25日,汇总结转本期已售A产品的生产成本506600元,B产品的生产成本255000元。(6)27日,出售辅助用丙材料一批,开出增值税专用发票注明材料价款8000元,增值税1

2022-05-13 10:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-13 10:42

同学您好 1、 借 应收账款 348000 贷 主营业务收入 300000 应交税费——应交增值税(销项税额)48000 2、 借 银行存款 417,600 贷 主营业务收入 360000 应交税费——应交增值税(销项税额)57600 3、 借 应收票据 464,000 贷 主营业务收入 400000 应交税费——应交增值税(销项税额)64000 4、 借 预收账款30000 银行存款 40,760 贷 主营业务收入 61000 应交税费——应交增值税(销项税额)9760 5、 借 主营业务成本——A506600 ——B255000 贷 库存商品——A506600 ——B255000

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快账用户a4f6 追问 2022-05-13 10:53

老师,第四题就是可以在清楚一点吗

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快账用户a4f6 追问 2022-05-13 10:53

老师,第四题就是可以在清楚一点吗

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齐红老师 解答 2022-05-13 11:22

同学您好 第四题 一共应该收61000%2B9760=70,760,之前预收了30000,所以再收49760就可以了

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同学您好 1、 借 应收账款 348000 贷 主营业务收入 300000 应交税费——应交增值税(销项税额)48000 2、 借 银行存款 417,600 贷 主营业务收入 360000 应交税费——应交增值税(销项税额)57600 3、 借 应收票据 464,000 贷 主营业务收入 400000 应交税费——应交增值税(销项税额)64000 4、 借 预收账款30000 银行存款 40,760 贷 主营业务收入 61000 应交税费——应交增值税(销项税额)9760 5、 借 主营业务成本——A506600 ——B255000 贷 库存商品——A506600 ——B255000
2022-05-13
借应收账款339000 贷主营业务收入30万, 应交税费应交增值税销项39000
2022-12-29
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-05-13
您好,这个是需要分录吗
2023-12-05
你好 (1)向南方公司销售A产品60件,单价500元增值税专用发票上注明价数30000元,增值税销项税额5100元,另用银行存款支付应由购实方负的运杂费1600元,货已发出,货款尚未收到 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额),银行存款 (2)向北方公司销售B产品50件,单价400元增值税专用发票上注明价款20000元,增值销项税额3400元,收到一张已承兑的商业汇票 借:应收票据 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额 (3)预收东方公司订货款20000元存入银行 借:银行存款,贷:预收账款 (4)向预收货款的东方公司发出A产品30件,每件售价00元,增值税专用发票上注明价款15000元,增值税销项税额2550元,冲销预收货款,多收款项以银行存款退还东方公司 借:预收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:预收账款 ,贷:银行存款 (5)月末结转本月销售A、B产品的生产成本,A产品单位生产成本300元,B产品单位生产成本250元 借:主营业务成本  , 贷:库存商品 (6)本月发生了应由首都公司负担的运输费3000元,款项未付 借:销售费用,贷:应付账款 
2022-11-21
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