你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )

采用托收承付结算方式销售b产品40件,每件售价250元,价款一万元,增值税额,1300元以银行存款代垫运费200元,商品已发出,已向银行办妥托收手续,款项尚未收到
资料:红星公司20××年9月发生下述经济业务。(1)1日,向华光公司销售A产品300件,每件售价1000元,开出增值税专用发票注明货款300000元,增值税48000元。产品已发出,委托银行收款,向银行办妥托收手续,货款尚未收到。(2)5日,向冀东公司销售B产品600件,每件售价600元,开出增值税专用发票,注明货款360000元,增值税57600元。产品已发出,款项已收到并存入银行。(3)7日,向南海公司销售A产品400件,每件售价1000元,开出增值税专用发票注明货款400000元,增值税64000元。产品已发出,收到对方开出的商业汇票一张,票面金额为464000元。(4)12日,向凯亚公司销售B产品100件,每件售价610元,开出增值税专用发票注明贷款61000元,增值税9760元。产品已发出,并向银行办妥托收手续。之前已预先收取凯亚公司货款30000元,产品发出后收到对方补付的款项。(5)25日,汇总结转本期已售A产品的生产成本506600元,B产品的生产成本255000元。(6)27日,出售辅助用丙材料一批,开出增值税专用发票注明材料价款8000元,增值税1
(4)12日,向凯亚公司销售B产品100件,每件售价610元,开出增值税专用发票注明贷款61000元,增值税9760元。产品已发出,并向银行办妥托收手续。之前已预先收取凯亚公司货款30000元,产品发出后收到对方补付的款项
31日,向北京天成有限责任公司销售A产品180件,单价650元;B产品100件,单价400元,增值税税率13%,货已发出,并已办妥银行收款手续(款未收到),以转账支票一张代对方垫付运杂费900元。
2、资料:红星公司20xx年9月发生下述经济业务,根据资料编制会计分录。(1)1日,向华光公司销售A产品300件,每件售价1000元,开出增值税专用发票,注明货款300000元,增值税39000元。产品已发出,委托银行收款,向银行办妥托收手续,货款尚未收到。(2)5日,向冀东公司销售B产品600件,每件售价600元,开出增值税专用发票,注明货款360000元,增值税46800元。产品已发出,款项已收到并存人银行。(3)7日,向南海公司销售A产品400件,每件售价1000元,开出增值税专用发票,注明货款400000元,增值税52000元。产品已发出,收到对方开出的商业汇票一张,票面金额为452000元。(4)12日,向凯亚公司销售B产品100件,每件售价610元,开出增值税专用发票,注明货款61000元,增值税7930元。产品已发出,并向银行办妥托收手续。之前已预先收取凯亚公司货款30000元,产品发出后收到对方补付的款项。(5)25日,汇总结转本期已售A产品的生产成本506600元,B产品的生产成本255000元。(6)27日,出售辅助用丙
老师就是公司的每天的过磅收入,每次都几十的,老板说收到私人里面去,对吗?
老师,请问一下,我们是小规模企业,给别的企业代工的,赚取加工费。2025年11月由于代账公司给对方公司多开了14万的普票,代账公司没有红冲,也没有做账,今年公司把账收回来自己做账了,重新补录2025年的凭证,发现了代账公司多开的这账加工费发票,且增值税已经在2025年度申报了,我们在重新录入凭证的时候,要怎么处理这张发票,挂什么科目呢
各位老师 请教一下,季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬,我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗? 工程施工的填不
老师 请教一下,季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬,我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗?
公司请个人律师打官司,律师的差旅费怎么支付可以入账扣除,首先律师开不了发票,也没办法做个税申报
老师您好,我接了一家公司的账,只有法人一个人,没有发工资,没有开票,没有进项,没有实收资本,从3月至今一直0申报,个税也是0申报,请问需要做账吗?如果做账,应该怎么做呢,计提工资? 这样时间久了会有风险吗
你好老师个体户是定期定额的季度开发票不超9万元不用交经营所得税 我这个季度开了15万元发票交多少钱经营所得税 内蒙古自治区
有做暂估,审计完了发票还是没来,但是报企业所得税年报时,经理会根据审计报告什么的吧调表,账面上没看到和以前年度损益相关的分录是怎么回事
财务报表报送,利润表2025.1.1一2025.3.31日,本期金额,和本年累计怎么填?
财务报表报送,利润表2025.1.1一2025.3.31日,本月金额,和本年累计怎么填?
是的,老师
你好 借:预收账款61000%2B9760 ,贷:主营业务收入 61000, 应交税费—应交增值税(销项税额)9760 借:银行存款61000%2B9760—30000,贷:预收账款61000%2B9760—30000
老师,可以在清楚一点吗
你好 借:预收账款61000%2B9760 ,贷:主营业务收入 61000, 应交税费—应交增值税(销项税额)9760 借:银行存款61000%2B9760—30000,贷:预收账款61000%2B9760—30000 这已经是最清楚的了(计算过程都给出来,如果你需要具体的数据,你可以自己动手计算一下),请问是哪里还需要更清楚呢