您好 企业所得税汇缴的A106000表 不需要填写 系统自动带入数据 自己不好动的
企业所得税汇算清缴,A106000企业所得税弥补亏损明细表上的数据,是不是填完其他表自带的,我们不用再填这个表?
企业所得税汇缴的A106000表如何填写?
企业所得税汇算清缴中表A106000中的亏损额是填利润表中的那个金额
2022年公司利润为负数,汇算清缴用填写A106000企业所得税弥补亏损明细表吗?
企业所得税汇算清缴营业收入44037088.35增值税营业收入44284481.28相差247392.93.我更正了A106000表,A100000表中营业收入填写的和增值税营业收入一致,其它未变,A106000中的本年度亏损数字从何而来?
老师,公司一般纳税人2024年购进二手车3000,进项没抵扣,25年4月销售了这辆二手车3000,只有二手车开的发票,怎么写分录?
农业合作社投资人类型选法人股东、自然人股东、合伙企业还是个人独资企业,分别都是什么意思
老师,您好。请教您的问题。现在我们查账发现2023年计提的永续债利息,记到“应付利息—永续债”科目里,但是2023年底支付利息时,计入了“财务费用”科目,并且已经审计完了。请问现在2025年要怎么调整处理?谢谢
老师好,就是固定资产加速折旧表500万一次性的,当填写汇算清缴表购置单价500一次性扣除的第六列享受加速折旧政策按税收一般规定计算的折旧摊销额是按税收最低折旧年限一个月的折旧额填还是按累计数填
请问,前两个月有欠税,这个申报结束增值税有留底,然后我申请了留底抵税,那我单位现在还剩多少可以抵税,这个数据是在哪里看呢
老师这种怎么记分录,是一笔一笔分开,还是记一张凭证,还有科目记什么合适,这是二月份的账
老师,您好!卖的设备包含安装10万,是10万都要开13%税率的票,还是可以分开开设备13%的安装费3%的?
老师您好,我想问下,我们是物流公司,假如我没有开具9点运输发票,但我收到了很多运输发票,这样的话,进项税能抵扣吗
老师点的奶茶能计入差旅费-餐费吗
补缴2021-2024年城镇土地使用税的会计分录
公司2021年盈利了50几万,但是2015年2016年及2020年均有亏损,不是可以盈利的弥补以前的亏损吗?
麻烦老师帮忙看下
是可以盈利的弥补以前的亏损啊 有问题么