同学,你好 当月进项税额转出=(2-0.015)÷(1-9%)×9%+0.015×9%

1.上月卖出的产品因质量问题遭到退货,货物不含税销项税额10万元。企业开具了红字专用发票增值税如何处理。2.发现上月初购进并已被领用的免税农产品中一批半成品因管理不善而发生损失,农产品原材料账面价值2万元(含运费0.015万元。适用税率9%。)进口税转出()。3.购进免税图书一批,取得普通发票上注明价款30万元,可以抵扣进项税额()。4.采取以旧换新的方式销售家用电器销售a型电冰箱300台。每台零售价格0.3万元销售电视机200台每台零售价格0.4万元,每台旧电冰箱作价0.02万元,每台旧电视机作价0.03万元销售额为()。5.从国外进口一批一台检测设备,关税完税价格为30万元,进口关税税率为10%,缴纳增值税,取得海关填发增值税专用缴款书,进口增值税()。6..本单位员工出差发生差旅费共取得航空公司行程单著名票价共计10万元,机场建设费共计1万元,铁路车票共计金额2.5万元可以抵扣进项税为()
发现上月初购进并已被领用的免税农产品中一批半成品因管理不善而发生损失,农产品原材料账面价值2万元(含运费0.015万元。适用税率9%。),则进口税转出()。
销售给乙公司一批货物取得不含税价款为100万元,另收取了包装材料及安装服务费5.65万元,销售一批库存原材料,取得含税交款226万元,将自制的产品作为福利发放给职工,该批自制产品的生产成本合计为10万元,无同类服装的售价,成本利润率为10%。将自制的产品作为福利发放给职工,该批自制产品的生产成本合计为10万元,无同类服装的售价,成本利润率为10%,总是农业生产者手中购进一批免税的农产品,农产品收购发票上注明金额20万元,支付运输公司运送该批农产品的运费1万元,不含增值税,取得增值税专用发票,为生产税产品购进一批生产用原材料,取得增值税专用发票上注明金额200万元,增值税额26万元,已知付出货款并验为生产税产品购进一批生产用原材料,取得增值税专用发票上注明金额200万元,增值税额26万元,已知付出货款并验已验收入库。销售销项税额,进项税额。增值税
2021年11月发生以下业务:(1)销售给乙公司一批货物,取得不图像采集中100万元,另收取了包装材料及安装服务费5.65万元。(2)销售一批库存原材料,取得含税价款226万元;(3)将自制的产品作为福利发放给职工,该批自制产品的生产成本合计为10万元,无同类服装的售价,成本利润率为10%;(4)从农业生产者手中购进一批免税的农产品,农产品收购发票上注明金额20万元,支付运输公司运送该批农产品的运费1万元(不含增值税),取得增值税专用发票;(5)为生产应税产品购进一批生产用原材料,取得的增值税专用发票上注明金额200万元,增值税税额26万元,已支付货款并已验收入库已知:有关涉税凭证合法且已通过税务机关认证并在本月抵扣。增值税基本税率为13%,农产品扣除率为10%,运费税率为9%
甲公司为增值税一般纳税人,本年6月发生经济业务如下:(1)购进一批A材料,取得增值税专用发票注明的价款为30万元,取得增值税专用发票注明的运费为3万元。(2)向农业生产者收购一批免税农产品,在农产品收购发票上注明的价款为20万元。该批免税农产品于本年6月全部领用,并用于生产增值税税率为13%的应税货物。(3)销售产品一批,取得不含税销售额200万元,另外收取包装物租金5.65万元。(4)因仓库管理不善,上月购进的一批工具被盗,该批工具的采购成本为20万元(进项税额上月已抵扣)。已知:该公司取得的增值税专用发票和农产品收购发票均符合进项税额抵扣条件,并已认证;购进和销售产品适用的增值税税率为13%。要求:计算甲公司当月的应纳增值税
我是2007年取得的会计证,现在有40+了,精力和记忆力,都没有之前的好了,想考中级会计,请问需要怎么选老师和课程?中间一直没有提升会计方面的职称,但是有从事会计的工作。
郭老师,工行的贷款下来了,转账怎么都转不出去,被拒,上午老板自己转转出去了,然后我操作了一下午了就是转不出去,抑郁了,转账都不会操作了
老师你好,我公司2026年之前是代账公司做的账,有40000多的应收账款,实价是客户在阿里巴巴上拍的,钱等于是转支付宝了,开了票给客户。代账公司做账看没有银行转账单就做的应收账款,我现在要在快账软件上建账这个应收账款可不可以不行客户明细就写一个应收账款总数40000多
您好!老师麻烦问一下公司股东投资这个公司是怎么规定的
请问2025年有交税务滞纳金,企业所得税汇算清缴的时候纳税调增,还要交税吗?如果要交,有没有其他方法可以冲减,也就是不交。
每月计提利息 怎么做分录
老师,我工作,拿着工资,现在帮另一家公司兼职做账,,另一家公司从公户付给我的钱,我怎么处理好点?
老师,工商年报中的社保人数,要是公司一个都没交就填0吗
法人租给公司的房子租金有限制么
请问老师,甲单位是民非组织,2024年计提了10000元的企业所得税。但是25年汇算清缴申报的时候,是退税2000元,请问2025年收到退税2000元怎么做账呢?