你好!一样的了。借现金 贷主营业务收入 应交税费

2021年11月预收账款做了无票收入 并且已经在12月了申报无票收入了 但是2022年1月又把无票收入充减回来了 月底又把这笔账调到了无票收入 做的分录是借主营业务收入 应交税费-待转销项税 贷 应收账款
无票收入做全额申报,怎么记账?比如说无票收入实际收款是100元,销项税申报了13
小规模纳税人开普票免增值税,做的无票收入,如何申报增值税呢,如果做了无票收入5000,免税销售额按5000申报还是按5000/1.03=4854.37申报呢
老师,我们公司是销售货物的,按13%税率开票,请问无票收入怎么申报税呢?比如收入只收了3%的利润,是按3%算税吗?还是要按13%申报无票收入
增值税申报表比财务软件销项对71.79收入是一样的,怎么弄,因为有无票收入,税率有6和13的,填了无票收入后,收入一样,申报表比做账多71.79
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
实际收到100元,按照100元申报,销项税额是13元,意思是倒挤主营业务收入为87元吗?
你好!不是。这个应该是100/1.13得到收入。你这个100是含税收入