你好!一样的了。借现金 贷主营业务收入 应交税费
你好,我2019年12月填报增值税申报时,不小心在无票收入那里填了-100元上去,实际是没有的。这样就导致少交了13元的增值税。我可以在2020年2月的申报表里面把这笔无票收入做+100,对冲回来吗
无票收入做全额申报,怎么记账?比如说无票收入实际收款是100元,销项税申报了13
小规模纳税人开普票免增值税,做的无票收入,如何申报增值税呢,如果做了无票收入5000,免税销售额按5000申报还是按5000/1.03=4854.37申报呢
老师,我们公司是销售货物的,按13%税率开票,请问无票收入怎么申报税呢?比如收入只收了3%的利润,是按3%算税吗?还是要按13%申报无票收入
增值税申报表比财务软件销项对71.79收入是一样的,怎么弄,因为有无票收入,税率有6和13的,填了无票收入后,收入一样,申报表比做账多71.79
老师,公司怎么报员工办理汇算清缴业务,操作流程怎么操作?
老师,我们是建筑公司,我预缴6月增值税的时候,进项分包发票还未开出来,但基本确定也会在6月开出来,但我预缴增值税填报的时候提前把这个分包金额填报扣除可以么?
公司买的车,宝马,卖车的话,是我们开票吗,税率多少
老师,请教您,在2024年9月的时候计提了营业外收入,借:其他应收款-政府补助,贷:营业外收入。但是当时没有发现在2024年11月收到的时候直接做了,借:银行存款,贷:营业外收入,现在是要冲掉2024年9月计提的这笔吗?应该怎么做分录
老师请问现在还可以收2024年的发票吗
老师,电子产品发票要开什么类目
老师年检,如果营业执照丢了,注册信息从天眼查,查信息可以吗
在审计工作中合并报表的盈余公积一般怎么处理?一是体现母公司的盈余公积吗?二是按合并利润去计算提取合并报表的盈余公积吗?
您好,红字信息确认单录入,是销售方操作?还是购买方也可以操作?让销售方重新开具发票,应该按怎样的流程操作呢?
做样板的,不是拿来销售的,是费用化还是库存商品-样品
实际收到100元,按照100元申报,销项税额是13元,意思是倒挤主营业务收入为87元吗?
你好!不是。这个应该是100/1.13得到收入。你这个100是含税收入