你好,这个不能在未开票收入里面冲销。
老师你好 有个问题问下 我们销售一批货物给客户 他们给我们开了一张销售补差的发票 款直接在我们货款里扣 请问 我怎么做账
老师您好:我们是一家开自卸车的一级经销商,现在开了一个4S售后,比如有很多淋水桶,自动篷布,这些是对方不给我们开发票,我们的销售给客户,也不给客户开发票,这种帐走呢?谢谢
老师好,我们公司销售货物,有很多人不要票,但是我们都做了未开票销售。现在有一个单位找我们开票给他,只是不给钱给我们,请问这一笔我们可以在未开票销售中冲吗?谢谢!
老师,我们是外贸公司,也有内销,我们一个客户,销售商品给他们是按套销售的,4个/套,但开发票时他们要求单位开只,我们供应商开给我们的单位是套,这样我们怎样做账呢?
老师好!我们是供应商厂家,销售货物给代理商,现在代理商销售给客户,客户需要发票,我们可以直接给客户开票吗?我们发票有额度,比如销售了1000万,但是需要开票的代理商很少,我们开给客户可以吗?
2020年购买电视100 台18.5万元,普通发票。己提完折旧。25年4月份出售100台,收入4.3万元。请问帐务处理,和增值税税率
印花税计提跟支付分录
社保个人承担的部分,可以记账应付福利费吗
老师:办公室购买了一把锁,计入管理费用。二级明细科目填什么?咋填比较合适
这张票业务来报销,计入什么费用
你好,老师,财管计算题一般是保留2位小数点的数吗,题目特别需求除外,是吗?
销户时,其他应付款有余额怎么调
老师,我24年10月份的工资,等到今年的3月份才发,我想问一下,那我今年25年的工资,等明年会算清缴的话,我这个实际金额是不是要扣掉这个3月份的?已经发了的工资,因为他这个是24年的实际金额
请问老师,退休职工一次性独生子女费,是在职临退休前给,还是退休之后给。放到福利费,企业所得税汇算清缴是否调增处理呢?
老师你好,请问无形资产怎么按月摊销
老师,这个钱,他们不给我们。但是我们未开票里面是收了钱的,没有开票。不能对冲一下吗?
原则上肯定是不能对冲都不是一个业务。
不对冲的话,我们开了票又收不到钱,可不是要交增值税吗?
对冲的也就是你们的应收账款,增值税该交还是交
老师,意思是我们收了A公司的钱没有开票给A,但是我们正常是做未开票销售。现在B公司找我们开票给B,但是收不到B的钱。请问我们可以销售货物给A, 开票给B吗?
那不行啊,你应该销售给谁就应该给谁开票啊。
老师,这样做,有什么影响吗?
查到的话,认为你是虚开发票,开发票为啥不要钱对吧
老师,虚开发票有什么后果吗?
违反本办法第二十二条第二款的规定虚开发票的,由税务机关没收违法所得;虚开金额在1万元以下的,可以并处5万元以下的罚款;虚开金额超过1万元的,并处5万元以上50万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
老师,那还是不冲了。真实的业务,我开出发票了,对方几年都没有付清货款,未付的一点钱预计也收不回来了,这个时候怎么账务处理呢?谢谢!
无法收回到时候回的话,到时候你就记录到营业外之处。
老师,这个收不回来的记了营业外支出,是没有发票的,在次年所得税汇算清缴时需要调增吗?
对,汇算清缴的时候需要纳税调整