你好 这个要按照6000入账的,那个5元是作为营业外收入的

购买一台空调,6000,发票6000,在刷卡的时候领了一个红包5元,实际支付5995,请问入固定资产账按照那个金额
为了给2014年产品的生产创造更好的条件,以利于生产计划的圆满完成大通公司于2013年12月初对公司的固定资产顺利地进行了多项工作。这些工作包括如下几个方面:(1)对一台加工设备进行了大修理,12月底完成,实际发生大修理费用26000元,用银行存款支付。(2)将一台设备上的附属独立装置拆卸下来,进行报废处理,同时又购入了一个新的装置并安装在该台固定资产上。该设备的原始价值为240000元,已提折旧85000元,被拆卸装置的成本为7200元,企业购买新装置时支付的价税款合计8190元。(3)为腾出一定的空间,以安装新的设备,公司将一台2012年5月份购买的设备出售。该设备原始价值为38000元,已提折旧14100元,出售所得价款20000元,税款3400元,已存入银行。(4)年末时,大通公司经过考核认定,一项固定资产由于实体发生损坏导致其可收回金额大大降低。经计算可收回金额为83000元,该项固定资产账面净值为112000元,已提减值准备6000元。得分要求:编制各项经济业务的会计分录。
老师,您好,我们公司的下属事业部,我们事业部自己每个月做自己的经营报表,然后我们事业部这个月购买了三台总价值10447的显示屏,入了固定资产科目,但是在做经营报表的时候,因为公司用了2台,我们事业部实际只用了一台,所以要将2台的费用支出分摊给公司,也就是10447/3*2=6964.67,我们分摊后的固定资产金额就是10447-6964=3482,那么我在做折旧的时候应该是按照3482来算呢,还是之前购买的10447来算呢
(一)宏盛电器有限公司系一般纳税人,2023年4月发生以下业务:1.2日,购进商品若干批,增值税专用发票注明增值税额6000元。2.6日销售给A企业空调100台,每台原定价5000元(不含税),由于购买数量较大,给予购买方九折优惠,并将折扣额与销售额开在一张专用发票的金额栏中。同时约定付款条件为“2/10,1/20,n/30”。当月18日收到A企业支付的全部货款。3.以旧换新电饭锅300个,每个原含税售价100元,以旧换新每个收现金60元。4.以还本销售方式销售空调一批,不含税售价5万元,分五年还本。要求:1.计算销售A企业的空调实际收到的货款金额2.计算本月增值税销项税额。3.本月缴纳的增值税额
(一)宏盛电器有限公司系一般纳税人,2023年4月发生以下业务:1.2日,购进商品若干批,增值税专用发票注明增值税额6000元。2.6日销售给A企业空调100台,每台原定价5000元(不含税),由于购买数量较大,给予购买方九折优惠,并将折扣额与销售额开在一张专用发票的金额栏中。同时约定付款条件为“2/10,1/20,n/30”。当月18日收到A企业支付的全部货款。3.以旧换新电饭锅300个,每个原含税售价100元,以旧换新每个收现金60元。4.以还本销售方式销售空调一批,不含税售价5万元,分五年还本。要求:1.计算销售A企业的空调实际收到的货款金额2.计算本月增值税销项税额。3.本月缴纳的增值税额
老师请问下,公司把注册地变更为其他地方,生产地在原来的注册地,这样可以吗有没有什么影响?
老师好,怎么查公司社保单位编码呢?谢谢
老师请问,自产自销免税企业本年累计到现时为止已开票约482万,取得成本票约315万,利润率是多少?收入成本比例匹配吗?
问一下我在做工商年报,像一年换了很多股东 变更信息那里每一次都写 还是只写年初和年末的状态呢
老师,我是一家运输有限公司的内账会计,我5月份的账己经录Ⅹ系统里了,也平了账。现在我要从1月份至5月份结账,再出利润表给老板看。结果我一结账就出现出现系统提示有1492077.39元新的未结账损益金额,我该怎么处理?老师
在A市有首套房屋贷款 在B市工作租房住 个人所得税两张可同时扣除吗
老师,个人出租房子给公司,要个人去税务所代开发票吗
老师 我们是工程公司 有些应收账款很久都要不回来了 应该是不给了 这种的是应该怎么做分录处理 还需要先计提坏账准备吗?
自营出口,我从单一窗口打印的报关协议,没有报关行的章,是怎么回事,要和报关行要吗
我们公司属于服装行业,生成口罩,销售给别人时,开票时,口罩选哪一个大类
怎么写分录
借:固定资产 贷:银行存款 5995 营业外收入 5