你好同学1500*3%=45 45*当地的附加税税率 个税 (1500-800)*20%

老师,我开的是小规模劳务公司,这个月我们开出去了12万的劳务发票,成本发票我准备让劳务包工头去税务局代开人工费发票,他该代开多少金额的发票,我们才能免交企业所得税
老师,我们发劳务费,工人去税务局代开1500的发票,我们代缴,应该扣多少钱的个税呢?
老师,我们是个人承包我们的工程,个人去税务局代开人工费,是不是我们代扣代缴个人所得税。我们代扣代缴多少?税率是这个表吗?个人给我们代开40万的人工费
老师,有个自然人给我公司提供劳务,税务局代开的劳务发票价税1500元,当时没扣个税,我们代扣的话应该扣多钱呢??
老师,个人在税务局代开的运输费发票,金额1600元,我们应该给他代扣代缴多少个人所得税呢?
我们是小规模餐饮公司,之前餐饮公司是没有开对公账户的,现在开了对公账户,要进货付款给供应商开票回来,那么对公账户要付款出去,股东可以把门店的收入转进去吗?不然对公没钱付,如何操作合理?
26年1月份增加人报25年12月工资(就是下个月我要报这个人工资),但是报的是25年12月发11月的工资也算26年的工资吗?
请问老师登机牌能做费用吗?
26年1月1日增加人报工资,需要报4万,是不是只能扣5000额度,35000先预缴个税?然后这4万算25年收入还是26年了,是26年1月15日前报工资
专项附加扣除过了12月还能享受吗,还没通知员工
说是要确认专项附加扣除是什么意思
汽车装饰用品制造;智能车载设备制造;我们公司是做这个的,然后别人开给我们的模具加工费,还有销售给我们的模具,这两种发票具体是怎么入账?谢谢。
出口退税业务,购进货物时借:库存商品,应交税费一进项税,贷:银行存款。到不予退税时的分录,借:主营业务成本,贷:是用应交税费一进项税,还是用应交税费一进项税转出
出口退税业务,购进货物时借:库存商品,应交税费一进项税,贷:银行存款。到不予退税时的分录,借:主营业务成本,贷:是用应交税费一进项税,还是用应交税费一进项税转出
老师,筹建期工程施工,对方发票要给开安装服务费可以吗。合同内容重新签定
老师,一共是扣140吗?
对的同学是这样的
老师,所有金额都是这样算的吗?
如果一次劳务的收入不超过四千元,则减除八百元的费用,四千元以上的,减除收入的百分之二十,然后再按适用税率计算个人所得税 应纳税款=劳务收入乘(1-20%)乘适用税率-速算扣除数