您好 借:银行存款 100000 贷:预收账款 100000 借:预收账款 100000 贷:主营业务收入 50000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 4500 贷:银行存款 100000-50000-4500=45500
6.兴华公司2019年6月20日预付给甲公司货款50000元,7月10日收到商品一批,发票注明价款40000元,增值税5200元,以银行存款支付运杂费500元,余款暂欠。提示:预付账款的核算
华盛公司采用预收账款的方式向甲公司销售商品一批2021年4月6日,收到甲公司的预付款100000元,存入银行,5月6日,发出商品,增值税专用发票上注明价款50000元,增值税额4500元,余款退回
华盛公司采用预收账款的方式向甲公司销售商品一批2021年4月6日,收到甲公司的预付款100000元,存入银行,5月6日,发出商品,增值税专用发票上注明价款50000元,增值税额4500元,余款退回
18、2020年6月1日,甲公司向乙公司销售一批商品,开具增值税专用发票上注明售价为100000元,增值税税额为13000元;当日甲公司收到乙公司支付的款项存入银行;该批商品的实际成本为90000元;乙公司收到商品并验收入库。做会计分录
18、2020年6月1日,甲公司向乙公司销售一批商品,开具增值税专用发票上注明售价为100000元,增值税税额为13000元;当日甲公司收到乙公司支付的款项存入银行;该批商品的实际成本为90000元;乙公司收到商品并验收入库。做会计分录
老师,我们办理注销的时候,还有未抵扣的进项税,怎么做账
收到个人退回的伙食补贴会计分录借:银行存款、贷:管理费用-福利费。还是冲减其他科目
老师,这样记分录能行吗?意思是和这个公司的购进和销售抵消了是吗
贷款利息降了,扣款的利息怎么算的
工资申报报错月份怎么调过来啊,应报上上月应发,都报的上月工资
销了一批货物 并且已开票入账了,后面复盘说这批货物送给客户的,款不收回来的。请问老师,应收而不收回来的款入账什么科目?需要缴纳什么税?
老师,我现在接手一般纳税人外账报税,就只需要问代账公司销售及进项吗,还需要什么?
老师,购买的办公楼300万,预计使用月数是多少呢?残值率和残值怎么算?
老师,销售商品了,计提增值税,是不是,应交税费借增值税销项税额,贷应交税费增值税进项税额,和应交税费未交增值税,
老师这笔分录不懂?麻烦解释一下