同学你好 借,预付账款50000 贷,银行存款50000 2 借,库存商品40500 借,应交税费一应增一进项5200 贷,预付账款45700
(一)资村:东公司发生有关经济业务如下。 1. 2019 年4月1日,收到期限为1年的工商银行告款1,000,000元,年利率为 6%。1 2、 2019年4月30日,计提本月应付工商银行售款利息。 3、2019 年7月1日,支付工商银行 4-6 月份的利息(各月利息均己预提)。 4. 2019年7月10日,购入A材料一批,买价 500,000 元,增值税 65,000 元,取得增值税 专川发果,价税款签发加限为2个月的商业示克汇票一张,材料己验收入库。 5.2019年9月10日,应付票据到期,通过银行支付票款 565,000元。 6.2019年9月15日,从甲公司购入日材料一批,买价 600,000元,地值税 78,000元,收 到增值稅专用发票,材料已验收入库,货款暂米支付。 7、2019年9月20日,通过很行支付次中公司的货款 678,000元。 8.2019年9月25日,通过银行預收乙公司货款 50,000元。 9.2019 年10月15日,向乙公司发出预订的商品一北,价款 400,000 元,增位税 52,000 元。 10, 2019年10月19日,通过银行收到乙公司补付的
某企业为增值税一般纳税人.20xx年6月份发生如下有关经济业务事项:2日,向新兴工厂购人A原材料-批,增值税专用发票注明价款为90000元,增值形11700元,还杂费1600元,增值税144元,款项已通过银行存款支付。材料已验收人库3日,收到投资者追加投资1000000元存人银行。4日,通过银行向华达公司预付材料款40000元。6日,领用^材料-批,其中:生产甲产品耗用60000元,企业管理部门耗用10000元。6日,从银行提取现金40000元,备发工资。6日,以现金发放本月职工工资40000元7日,采购员李某预借差旅费5000元,以现金支付。10日,收到天虹公司预付的购货款152000元存人银行。12日,向华兴公司销售甲产品一批,增值税专用发票注明,价款200000元,增值税26000元,同时以存款代垫运费6000元,增值税540元,款项尚未收到.13日,签发现金支票4000元,支付企业管理部门办公费。15日,通过银行预付下季度行政部门房租6000元。
6.兴华公司2019年6月20日预付给甲公司货款50000元,7月10日收到商品一批,发票注明价款40000元,增值税5200元,以银行存款支付运杂费500元,余款暂欠。提示:预付账款的核算
华盛公司采用预收账款的方式向甲公司销售商品一批2021年4月6日,收到甲公司的预付款100000元,存入银行,5月6日,发出商品,增值税专用发票上注明价款50000元,增值税额4500元,余款退回
华盛公司采用预收账款的方式向甲公司销售商品一批2021年4月6日,收到甲公司的预付款100000元,存入银行,5月6日,发出商品,增值税专用发票上注明价款50000元,增值税额4500元,余款退回
固定资产的科目余额,账面价值,和账面净值有什么区别?怎么记忆?
(4)甲公司用一批自产药品换取戊公司某办公楼1至2层两年的使用权,该批药品对外销售价格为1200万元;若采用一次性支付两年租金的方式,办公楼两年租金的市场价格为1100万元。协议约定的租赁期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付药品。2×20年1月1日与戊公司办理了办公楼交接手续。 问题:编制甲公司2019度相关会计分录
上月申报个税的时候,没注意到忘记填社保费扣除费用,导致多交了个税,怎么办
老师,我们是一个卖化妆品的公司,合同签的是实销月结。就是我们先发货给门店,当月的实际销售,要下个月才对账开发票和打款,这种我什么时候确认收入呢?
在一家制造企业中已经完工的成品正常返工和因质量原因或报废损失导致的返工如何做账处理
老师!您好!燃气销售许可证,没有办理下来!如果正常销售的话,哪个部门来监管呢?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?