同学你好 借,预付账款50000 贷,银行存款50000 2 借,库存商品40500 借,应交税费一应增一进项5200 贷,预付账款45700

(一)资村:东公司发生有关经济业务如下。 1. 2019 年4月1日,收到期限为1年的工商银行告款1,000,000元,年利率为 6%。1 2、 2019年4月30日,计提本月应付工商银行售款利息。 3、2019 年7月1日,支付工商银行 4-6 月份的利息(各月利息均己预提)。 4. 2019年7月10日,购入A材料一批,买价 500,000 元,增值税 65,000 元,取得增值税 专川发果,价税款签发加限为2个月的商业示克汇票一张,材料己验收入库。 5.2019年9月10日,应付票据到期,通过银行支付票款 565,000元。 6.2019年9月15日,从甲公司购入日材料一批,买价 600,000元,地值税 78,000元,收 到增值稅专用发票,材料已验收入库,货款暂米支付。 7、2019年9月20日,通过很行支付次中公司的货款 678,000元。 8.2019年9月25日,通过银行預收乙公司货款 50,000元。 9.2019 年10月15日,向乙公司发出预订的商品一北,价款 400,000 元,增位税 52,000 元。 10, 2019年10月19日,通过银行收到乙公司补付的
某企业为增值税一般纳税人.20xx年6月份发生如下有关经济业务事项:2日,向新兴工厂购人A原材料-批,增值税专用发票注明价款为90000元,增值形11700元,还杂费1600元,增值税144元,款项已通过银行存款支付。材料已验收人库3日,收到投资者追加投资1000000元存人银行。4日,通过银行向华达公司预付材料款40000元。6日,领用^材料-批,其中:生产甲产品耗用60000元,企业管理部门耗用10000元。6日,从银行提取现金40000元,备发工资。6日,以现金发放本月职工工资40000元7日,采购员李某预借差旅费5000元,以现金支付。10日,收到天虹公司预付的购货款152000元存人银行。12日,向华兴公司销售甲产品一批,增值税专用发票注明,价款200000元,增值税26000元,同时以存款代垫运费6000元,增值税540元,款项尚未收到.13日,签发现金支票4000元,支付企业管理部门办公费。15日,通过银行预付下季度行政部门房租6000元。
6.兴华公司2019年6月20日预付给甲公司货款50000元,7月10日收到商品一批,发票注明价款40000元,增值税5200元,以银行存款支付运杂费500元,余款暂欠。提示:预付账款的核算
华盛公司采用预收账款的方式向甲公司销售商品一批2021年4月6日,收到甲公司的预付款100000元,存入银行,5月6日,发出商品,增值税专用发票上注明价款50000元,增值税额4500元,余款退回
华盛公司采用预收账款的方式向甲公司销售商品一批2021年4月6日,收到甲公司的预付款100000元,存入银行,5月6日,发出商品,增值税专用发票上注明价款50000元,增值税额4500元,余款退回
办公打印机维修,配件费3000,人工费只有200,合并开票维修费合适?还是分开开配件费3000+维修费200合适?
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛