您好 账载金额是填2021年计提的100万

1.某制造企业为增值税一船纳税人,2021年发生经营业务如下(1)取得产品销售收入8000万元(2)应结转产品销售成本5000万元。(3)销售税金及附加200万元(4)发生管理费用800万元(其中新产品研发费用400万元、业务招待费80万元);销售费用1800万元(其中广告费1500万元);财务费用200万元(5)取得购买国的利息收入150万元,企业券利息收入180万元(6)全年计入成本、费用的实发合理工资总额400万元(含残疾职工工姿50万元),,实际发生职工福利费120万元,职工教育经费33万元,拨工会经费18万元,7发生营业外支出130万元(其中含违约金5万元,税收滞纳金7万元)2.要求:计算该企业2021年应缴纳的企业所得税(1)2021年度的会计利润(2)业务(4)中研究开发费、业务招待费及广告费应纳税所得额的调整金额(3)业务(5)涉及的应纳税所得额的调整金额(4)业务(6)中工资职工福利费工会经费,职工教育经费应纳税所得额的调整金额。5)业务(7)涉及的应纳税所得额调整金额(6)计算当年该企业的企业所得税应纳税所得额。
1.某制造企业为增值税一船纳税人,2021年发生经营业务如下(1)取得产品销售收入8000万元(2)应结转产品销售成本5000万元。(3)销售税金及附加200万元(4)发生管理费用800万元(其中新产品研发费用400万元、业务招待费80万元);销售费用1800万元(其中广告费1500万元);财务费用200万元(5)取得购买国的利息收入150万元,企业券利息收入180万元(6)全年计入成本、费用的实发合理工资总额400万元(含残疾职工工姿50万元),,实际发生职工福利费120万元,职工教育经费33万元,拨工会经费18万元,7发生营业外支出130万元(其中含违约金5万元,税收滞纳金7万元)2.要求:计算该企业2021年应缴纳的企业所得税(1)2021年度的会计利润(2)业务(4)中研究开发费、业务招待费及广告费应纳税所得额的调整金额(3)业务(5)涉及的应纳税所得额的调整金额(4)业务(6)中工资职工福利费工会经费,职工教育经费应纳税所得额的调整金额。5)业务(7)涉及的应纳税所得额调整金额(6)计算当年该企业的企业所得税应纳税所得额。
会计账上2021年计提了100万,其中(80万结转到主营成本+20万在工程施工成本未结转)实际发放了80万,那么在企业所得税汇算清缴A105050职工薪酬支出及纳税调整表中填表账载金额是填2021年计提的100万还是填结转部分80万呢?
工资薪金有部分是销售人员工资,记入了主营业务成本里,在所得税汇算清缴里,职工薪酬支出及纳税调整明细表里,账载金额、实际发生金额和税收金额,是填写明细账里的应付职工薪酬的本年累计数,还是填写个税申报系统里面的本年累计数?
请问老师,比如:账面存货100万,企业在2022年计提存货跌价准备20万元,期末存货账面价值80万。2022年企业所得税汇算清缴调整20万,因税务不认可。然后2023年这批存货出售了,结转成本的时候:借 主营业务业务成本 80万 贷 库存商品100万 贷 存货跌价准备-20万。这样做分录对吧。23年出售后,再把20万条增。这不是给某些年底调整企业所得税提供空子了么。假如企业效益不好,亏损那就多提一些存货跌价准备,反正条增后亏损,等到效益好的时候,再冲回,企业所得税汇算清缴就调减了。 这样给企业一个调整的空间了呀?
老师,我们是个体户的,工商年报中的纳税总额包含个人经营所得税吗?
如果有小额贷款公司的借款,填在汇算清缴那个表?
朴老师,公司亏损关停,老板跟员工协商,让员工自愿辞职,员工也同意,这样的话,是不是应该一次性把所有工资结清,不然到时候本月的工资当时没付(正常的情况下本月的工资下月付),下月上哪里去找老板人去?
老师,企业汇算清缴是谁做的就是谁申报对吧,比如我账是代账公司做的,但是代账公司不负责帮我们做汇算清缴,然后我司又在外面请别人做汇算清缴
您好!请问下股东撤后,他原有的投资金额怎么做会计分录
请问老师,我们做传媒公司,我们平台收入只能绑定很多不同个人账户,然后再统一提现到法人账户,但是公司不可能只给这一个做业务撒,到时候联查法人私卡或者平台数据不就着了,这种怎么规范才好,
老师您好,我公司采购一批办公用品时,供应商提供了合同、发票及入库单。我们在做账的时候能直接做费用吗?还是需要先入库,然后在领用的时候做出库呢?
老师 那个内账的应收应付怎么编财务报表啊
董孝彬老师,公司亏损关停了,是不是应该让老板把工资一次性结清?现在老板让别的员工先走,留财务下来清账,我都担心到最后没办法给最后走的财务付工资怎么办?
老师我这个亚马逊平台的收入是按照圈出来这个换算的吗?
实际发生额80万?那还要纳税调增20万么?
请问工资已经全部发放了吗
实际发放了80万啊,那个20万计提到工程施工成本还未发放
那您没有发放 也没有结转 账载金额填80
那就是账载金额80,实际发生额80,税收金额80
是的 分别都填80就好了