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老师,一般纳税人付金税盘服务年费2607报表抵扣进项该填写那一栏

2022-05-13 19:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-13 19:46

你好,你这个金额是不是打错了?应该是260 需要抵扣的话,主表应纳税,减征额 还有减免明细表,本期发生额、实际抵扣金额, 还有附表四本期发生额实际抵扣金额

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快账用户6519 追问 2022-05-13 19:47

金额是260,我打错了

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齐红老师 解答 2022-05-13 19:48

你好按上面的就可以

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你好,你这个金额是不是打错了?应该是260 需要抵扣的话,主表应纳税,减征额 还有减免明细表,本期发生额、实际抵扣金额, 还有附表四本期发生额实际抵扣金额
2022-05-13
您好,选择不抵扣,然后申报增值税的时候,全额抵扣增值税税额
2022-12-09
你好!这个是附表二的10行和8B
2024-09-14
主表填在减免税款所在栏次
2022-02-22
您好,能的,把去年的分录红冲了,再写一个正确分录在202412,这样账和增值税申报表就匹配一致了
2024-12-24
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