您好,选择不抵扣,然后申报增值税的时候,全额抵扣增值税税额

老师税控盘服务费的发票全额抵扣,申报时填哪个表,需要在平台上勾选么?
一般纳税人,开进专票的是不能报销的,不能抵扣此专票,请问在勾选平台点“发票不抵扣勾选”吗?另外,账务还需对这张不能抵扣的专票做凭证吗?
开给一般纳税人税盘服务费的进项专票该怎么抵扣?是正常勾选抵扣吗?在申报需要填什么表?
一般纳税人开进来税盘服务费发票,如果公司没有销项是不是就在发票勾选平台不操作不抵扣勾选?等有需要了,就在勾选平台选择这张发票是不抵扣勾选,再申报天减免表就可以了吗?
老师:一般纳税人每月进项税抵扣这块,怎样能知道够抵或不够抵呢!那当月开回来的专票多出来的放以后抵,当月账还正常做吗?只是多出来的专票不勾选,放后面在勾选抵扣吗?
在勾选进项发票时把这张单独选择不抵扣吗?
您好,是的,选择不抵扣即可
申报时填哪个表
主表第23行,附表《增值税减免税申报明细表》,分别填列申报.
附表四也需要填吗?
您好,是的,需要填写的呢
还有这个专票一点需要当月申报抵扣吗?如果公司当月没开票这个需要操作这张发票吗?
如果我这个月不需要用到抵扣,那我是不是就可以放着不操作,等有销项了我在申报时填表抵扣啊?
您好,这个看你们的需求,可以认证,也可以不认证
就跟正常进项发票一样,需要就勾选认证,不需要就先放着?申报时是不是不需要也就这些减免表都不需要填写?
你好,如果您选择了不抵扣,那么申报表就 需要填了的呢
那这个意思是需要填这些减免表了,这个280就全额抵扣了吗?
我要是没销项我就不操作不抵扣勾选,我也不需要填这些减免表是吗?
您好,是的,是这样理解的