1,你在购买车的价格是多少?
6、2019年2月,某深水油气田开采50万吨原油,当月销售30万吨,每吨不含增值税售价5000元,加热、修井用了2万吨。已知原油的资源税税率为10%,计算该油气田当月应缴纳的资源税。 7、某运输公司拥有载货汽车30辆(货车整备质量全部为10吨);乘人大客车20辆,小客车10辆。计算该公司应纳车船税。(载货汽车每吨年税额80元,乘人大客车每辆车年税额800元,小客车每辆车年税额700元)
青岛市海洋运输公司2018年1月拥有载重8吨的汽车10辆,载重5吨的汽车5辆,大客车8辆,中型客车4辆,小轿车3辆;机动船舶2艘,其中净吨位10000吨的机动船一艘,净吨位5000吨的机动船一艘。8月份新购进大客车2辆,净吨位1000吨的机动船2艘,净吨位450吨的非机动船2搜,当月取得有关部门核发的登记证并投入使用。根据有关规定,当地车船税年税额为:载重汽车每吨96元,大客车每辆600元,中型客车每辆480元,小轿车每辆420元;船舶净吨位201吨~2000吨,每吨4元,2001吨~10000吨,每吨5元。要求:(1)计算该公司8月份外够车辆、船舶当年应缴纳的车船税。(2)计算该公司所拥有的车辆本年应缴纳的车船税。(3)计算该公司所拥有的船舶本年应缴纳的车船税。
青岛市海洋运输公司2018年1月拥有载重8吨的汽车10辆,载重5吨的汽车5辆,大客车8辆,中型客车4辆,小轿车3辆;机动船舶2艘,其中净吨位10000吨的机动船一艘,净吨位5000吨的机动船一艘。8月份新购进大客车2辆,净吨位1000吨的机动船2艘,净吨位450吨的非机动船2搜,当月取得有关部门核发的登记证并投入使用。根据有关规定,当地车船税年税额为:载重汽车每吨96元,大客车每辆600元,中型客车每辆480元,小轿车每辆420元;船舶净吨位201吨~2000吨,每吨4元,2001吨~10000吨,每吨5元。要求:(1)计算该公司8月份外够车辆、船舶当年应缴纳的车船税。(2)计算该公司所拥有的车辆本年应缴纳的车船税。(3)计算该公司所拥有的船舶本年应缴纳的车船税。
青岛市海洋运输公司2018年1月拥有载重8吨的汽车10辆,载重5吨的汽车5辆,大客车8辆,中型客车4辆,小轿车3辆;机动船舶2艘,其中净吨位10000吨的机动船一艘,净吨位5000吨的机动船一艘。8月份新购进大客车2辆,净吨位1000吨的机动船2艘,净吨位450吨的非机动船2搜,当月取得有关部门核发的登记证并投入使用。根据有关规定,当地车船税年税额为:载重汽车每吨96元,大客车每辆600元,中型客车每辆480元,小轿车每辆420元;船舶净吨位201吨~2000吨,每吨4元,2001吨~10000吨,每吨5元。要求:(1)计算该公司8月份外够车辆、船舶当年应缴纳的车船税。(2)计算该公司所拥有的车辆本年应缴纳的车船税。(3)计算该公司所拥有的船舶本年应缴纳的车船税。
5.纳税人采取分期收款方式销售应税消费品,其消费税纳税义务发生时间为( )。 A.收到第一笔货款的当天 B.收到最后一笔货款的当天 C.发出商品的当天 D.合同约定的收款日期当天 7.下列项目中,不作为城建税计税依据的是( )。 A.纳税人偷税少缴的增值税 B.纳税人被查补的消费税 C.纳税人欠缴的消费税 D.减免的增值税 10.某单位购买一辆本田轿车,取得的机动车销售统一发票注明的不含税金额100000元、税额13000元,价税合计113000元。其应纳车辆购置税为( )元。 A.10000 B.11300 C.5000 D.5650 28.某企业2021年5月购入货车1 辆,整备质量为10吨,当月办理完车辆登记手续,当地货车车船税适用税率为每吨60元。该车辆2021年度应缴纳车船税为( )。 A.600元 B.350元 C.400元 D.250元 老师,请问一下上面几道单选题怎么选?
老师,请问,我当月申报了未开票收入,当月又红冲了,那我下个月申报增值税的时候,是不是可以将未开票收入和销项税额红冲,就不用缴税了,是吗?
甲公司欠我们404172.67元,其中包括人工费、材料费和利润费,协议中写着是税后404172.67元,老板让把税点费用算到甲公司请问怎么算
老师,图里面的固定资产科目是不是不应该写货车购置税啊,还有这是3月份买的车,现在6月份做折旧,这个补计提4月和5月份的折旧应该怎么做凭证,这个折旧费计管理费用
老师,独立核算的分公司,买来的空调,我是计入,管理费用吗
老师,如果我们公司聘用的人员,是退休以后的人员了,那么我们还用给他们缴纳社保吗
老师。能不能发给我一份福利院的收支汇总表
老师您好,利润表的累计毛利X13%-累计已交增值税=累计未交增值税,这个等式成立吗?
老师你好聘用退休人员报个税她的退休工资和聘用工资超5000需要交个税吗
老板转入公司的备用金如何做账,摘要怎么写
老师您好,24年共暂估44万成本(次月未红冲再暂估,25年汇算前回成本票27万,进项税3.7!1步,借库存商品44贷应付账款红字。2按发票入账借库商品27万,应交税进项税3.7贷应付账款30.7。3差额调整借库存商品17贷主营业务成本17。4借利润分配未分配润17贷以前年度损益调整17。老师如果不对帮忙写下正确分录谢谢