你好请把题目完整发一下

(1)外购包装物一批,取得的增值税专用发票注明金额40000元,税额6800元;支付运输费用,取得远输公司增值税普通发票注明金额1000元,税额30元。(2)将8箱自产产品作为节日福利发给职工,每箱成本50000元,不含税售价60000元,未开具发票。(3)缴纳上月的增值税6520元、建设税456.4元、教育费附加195.6元。(4)盘点库存产品,发现盘亏2箱,账面价值共计36000元,经查为管理不善导致。(5)将一批自产产品作为股利分配给投资人,其账面价值共计40000元,市场不含税售价为50000元。(6)销售产品不含税销售额500000元,因购买数量较大,给予客户15%的商业折扣,折扣额与销售额在同一张发票上注明,货款已收到。(7)购入原材料50吨,每吨不含税价格2500元,材料已入库,收到的增值税专用发票注明金额200000元,税额34000元,签发期限为6个月的银行承兑汇票支付货款。(8)销售的产品发生退货,价税款为58500元,收到购买方转来的进货退出证明单,开具红字专用发票,转账支付退货款。要求:会计处理和算应纳增值税、城建税及教育费附加.
某丝绸厂(有进出口经营权),第一季度发生如下业务:(1)1月份,购进原料已入库,取得增值税专用发票注明价款20万元,款项已支付。内销产品收入10万元,收到货款的50%;出口货物离岸价格10万元。已结汇入账。支付销货运费2.18万元(含税价),取得运输企业开具的专用发票。(2)2月份,购进生产用免税农产品已入库。取得收购凭证上注明收购价格25万元,已付款。内销产品收入12万元:出口货物离岸价格40万元,款项均已收到。(3)3月份,购进原材料已入库,取得专用发票上注明税款4.76万元,款项尚未支付。购货支付运输费取得专用发票注明不含税运输费1万元。当月内销产品收入10万元。收到购货方签发的2个月到期的商业汇票:出口货物离岸价格36万元,货款已入账要求:请分别核算该企业各月购销业务,并计算各月应退(或应缴)的增值税(该货物适用13%增值税税率,适用9%退税率)。
某丝绸厂(有进出口经营权),第一季度发生如下业务:(1)1月份,购进原料已入库,取得增值税专用发票注明价款20万元,款项已支付。内销产品收入10万元,收到货款的50%;出口货物离岸价格10万元.已结汇入账。支付销货运费2.18万元(含税价),取得运输企业开具的专用发票。(2)2月份,购进生产用免税农产品已入库。取得收购凭证.上注明收购价格25万元,已付款。内销产品收入12万元;出口货物离岸价格40万元,款项均己收到。(3)3月份,购进原材料已入库,取得专用发票上注明税款4.76万元,款项尚未支付。购货支付运输费取得专用发票注明不含税运输费1万元。当月内销产品收入10万元。收到购货方签发的2个月到期的商业汇票;出口货物离岸价格36万元,货款已入账。要求:请分别核算该企业各月购销业务,并计算各月应退(或应缴)的增值税(该货物适用13%增值税税率,适用9%退税率)。
7.11日,出售本企业2018年12月31日购入的旧机器2台,该机器属于抵扣增值税进项税额的固定资产,原值25万元,已提折旧10万元,发生清理费用3000元,已库存现金支付,取得残料价值收入12000元,不含税售价20万元存入银行。8.12日,销售产品一批,开具的增值税专用发票上注明的价款120万元,增值税额15.6万元,货款已收到。9.15日,将产品一批用于福利部门,产品实际成本48000元,该产品的市场售价(不含税)59000元。10.16日,某单位因产品质量问题进行部分产品退货,退回部分产品价款为10万元,增值税额13000元,已收到购货方税务机关开具的退货证明单,尚未付款,开出红字增值税专用发票。11.18日,通过民政部门向灾区捐赠本企业自产产品,市场售价(不含税)30000元,实际成本21000元。
某丝绸厂(有进出口经营权),第一季度发生如下业务:(1)1月份,购进原料已入库,取得增值税专用发票注明价款20万元,款项已支付。内销产品收入10万元,收到货款的50%;出口货物离岸价格10万元。已结汇入账。支付销货运费2.18万元(含税价),取得运输企业开具的专用发票。(2)2月份,购进生产用免税农产品已入库。取得收购凭证上注明收购价格25万元,已付款。内销产品收入12万元:出口货物离岸价格40万元,款项均已收到。(3)3月份,购进原材料已入库,取得专用发票上注明税款4.76万元,款项尚未支付。购货支付运输费取得专用发票注明不含税运输费1万元。当月内销产品收入10万元。收到购货方签发的2个月到期的商业汇票:出口货物离岸价格36万元,货款已入账要求:请分别核算该企业各月购销业务,并计算各月应退(或应缴)的增值税(该货物适用13%增值税税率,适用9%退税率)。
红字发票怎么记账,可以和蓝字发票一起记账吗
老师,总分公司之间的其他应收款和其他应付款之前会计合并报表时没有抵消,直接将资产负债表简单加总的,26年接手后如果做抵消的话,是将本期总分公司之间的往来抵消,还是将科目余额表中从来到现在的期末余额做抵消呀?
老师,请问公司的办公家具二手的处理,对方要开发票,可以开吗?开的话开什么内容呢?
老师,公司是劳务派遣公司,是一般纳税人。采用的是差额征税。那每个月要做勾选吗?
公司出售固定资产,汽车开发票的时候是开什么名称?
老师,报关单是CIF价 运费3400 保费25 ,总价37577 .客户是不是应该付37577 然后我们再帮他付运保费
老师,你好,麻烦问一下个体户的工商年报“资金数额”是取哪里的数
公司老板A让再注册一个公司……法人是B,那用我的号注册……那我应该是选择:联络人身份还是代理身份?
老师您好,请问编制贷款资料的时候,财务报表是现编2023年报表还是现编2025年报表?
老师,想咨询一下,去年我们用废农膜生产再生塑料颗粒,做那个税务备案上传了检测报告和不重度污染的声明,然后呢,今年我们又增加了一个用其他废塑料做成再生塑料颗粒,因为它们两个区别就是增值税即征即退的比例不一样,像这样的话,我是不是还需要在税务局重新备个案呢?