你好 你要竣工验收之后,再结转的
请教老师,公司做医学检验检测的(取得收入时收取技术咨询服务费),现收到财政局给的科技研发项目经费,收到时借银行存款,贷专项应付款;购买材料借原材料贷银行存款;【领用时借主营业务成本贷原材料;因为现在没有产生收入,所以月末是借研发支出,贷主营业务成本,同时结转管理费用-研发费用,贷研发支出-费用化支出;还是直接在领用时借研发支出-费用化,贷原材料呢,然后月末再结转到管理费用?】支付费用借研发支出贷银行存款,月末结转管理费用;那么专项应付款科目什么时候结转,发生当期转还是年末或结题时一次性转
工程企业领用材料什么时候必须到工程施工科目里面去,这个有规定吗?我可以在有收入的时候再领用材料转工程施工
单位什么时候必须把领用材料转到生产成本科目,工程施工科目这个税法有规定吗?我可以在开发票的时候再领用吗?因为我们单位行业性质不存在库存
单位领用的原材料都挂在工程施工,那什么时候结转出去?当年必须结转出去?
原材料回来就是直接用于对外的工程,但是买回来肯定是用于工程,就是当年肯定全部用不完,一年用一两百个工程,工程都是一天两天就完成了,我可以不设置原材料科目领用原材料,我直接走工程施工直接材料?开发票时候在慢慢结转工程施工的直接材料吗?
个税更正申报了 去窗口退了,多久可以退到?
全年一次性奖金个税怎么申报
老师,好。我们是24年6月份成立的公司,一直没收入,之前也没费用产生,今年4月份开始有费用产生,我计入到管理费用的各个明细里面呢?还是开办费呢?
公司在筹建期间购入了几台设备,目前公司还未投产,那么这几台设备的折旧费入什么科目合理点呢?
老师,这边有个园区是做单招培训的,园区有食堂和超市,有人承包超市交了保证金是借银行存款贷:其他应付款-保证金吗?这边是小规模公司
老师,新公司对外提供服务,项目是跟第三方合作的。新公司已经对外开票收款了,第三方还未开票给新公司,这样可以先暂估入账第三方的票吗?
4月汇率7.1775,预收美元47189, 借方:银行存款342224.07 财务费用-汇兑损益-3520.02 贷方:预收账款 338699.05 5月确认收入,5月汇率7.2008 借方:应收账款339798.55 贷方:主营业务收入 339798.55 那么问题 跨月会有汇率差异,怎么搞
全年一次性奖金个税怎么申报
老师,老板开了一张红字发票,但是业务是之前月份发生的,钱也没有收到,现在怎么做账?
采购的商品不入库 直接销售怎么账务处理
那就挂在上面跨年也没事对吧?不会涉及偷税漏税
是的,这个不涉及的