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向四海公司销售甲产品100台,单价100元,增值税率13%,价税款以预收款1300元低付,不足部分对方开出商业承兑汇票予以支付,写会计分录

2022-05-14 10:45
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-14 10:47

你好 借:预收账款,应收票据 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)

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你好 借:预收账款,应收票据 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2022-05-14
您好 5、销售产品给G公司500台,每台不含税销售价格2000元,经协商给予G公司10%的商业折扣取得商业承兑汇票一张 借:应收票据 90000%2B11700=101700 贷:主营业务收入  500*2000*(1-0.1)=900000 贷;应交税费-应交增值税-销项税额  90000*0.13=11700 6、8月19日销售产品100台给L公司,每台含税价1000元,双方协商的付款条件2/10,N/30L公司8月24日支付货款 借:应收账款 100000%2B13000=113000 贷:主营业务收入  100*1000=100000 贷;应交税费-应交增值税-销项税额 100000*0.13=13000 借:银行存款 113000-2000=111000 借:财务费用 -100000*0.02=-2000 贷:应收账款 113000
2022-08-29
同学你好 这个是借预收账款 借银行存款 贷主营业务收入 贷销项
2022-11-11
1.当收到预先汇款时:借:银行存款 300000贷:预收账款 300000 2.当销售产品并收到商业承兑汇票时:借:应收票据 455000(2001500(1%2B13%))预收账款 300000贷:主营业务收入 391500(2001500-200150013%)应交税费——应交增值税 63500(2001500*13%)
2023-12-07
你好 1.销售甲产品500件,单价200元,增值税税率13%,货款已收到并存入银行,确认收入结转成本。 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品 2.收到恒鑫厂上月所欠货款7000元,存入银行 借:银行存款 ,贷:应收账款 3.销售给恒鑫厂甲产品200件,单价200元;乙产品100件,单价100元。增值税率13%,客户以商业汇票支付货款和税款,利和公司确认收入结转成本。 借:应收票据 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品 4.销售给明达工厂甲产品900件,单价200元;乙产品200件,单价100元。增值税率13%,款项尚未支付,确认收入结转成本 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品
2022-11-19
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