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向四海公司销售甲产品100台,单价100元,增值税率13%,价税款以预收款1300元低付,不足部分对方开出商业承兑汇票予以支付,写会计分录

2022-05-14 10:45
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-14 10:47

你好 借:预收账款,应收票据 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)

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你好 借:预收账款,应收票据 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2022-05-14
借应收账款 预收账款 贷主营业务收入10*580%2B20*700=19800 应交税费-应交增值税(销)19800*0.13=2574 库存现金300
2021-12-30
您好,借预收账款贷主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)库存现金(垫付的运费)
2019-12-05
你好 借;预收账款(贷方合计金额) 贷;主营业务收入 10*580+20*700 应交税费——应交增值税(销项税额)(10*580+20*700)*13% 库存现金300
2019-12-05
同学你好 这个是借预收账款 借银行存款 贷主营业务收入 贷销项
2022-11-11
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