同学你好 这个是借预收账款 借银行存款 贷主营业务收入 贷销项

向四海公司销售甲产品100台,单价100元,增值税率13%,价税款以预收款1300元低付,不足部分对方开出商业承兑汇票予以支付,写会计分录
资料:长征公司系增值税一般纳税人,20××年12月如下:1.向星光公司销售A产品1700件,单价500元,计价款850000元,增值税税额144500元,另用银行存款支付应由本企业负担的运杂费2000元。货已发出,货款尚未收到。(注意:写两组会计分录)2、向M公司销售B产品1250件,单价400元,计价款500000元,转让甲材料400千克,计价款20000元,增值税税额共计88400元。另以银行存款代垫运费3000元,货已发出,货款尚未收到。(注意:写一组会计分录)3.用银行存款支付广告费60000元。4.向光明公司发出A产品300件,单价500元,B产品200件,单价400元价款共计230000元,增值税税额39100元,款项已通过银行收回。5.结转已销产品的销售成本和转让甲材料的成本,单位产品生产成本A产品300元/件,B产品220元/件;甲材料单位成本40元。(注意:写两组会计分录)6.以银行存款缴纳上月应纳增值税税额16
主观题10分写会计分录1.向东华公司销售甲产品4000件,单价200元,计800000元,增值税销项税额104000元,以银行存款垫付运费3000元,货款及代垫运费暂未收到。
向东方公司销售产品10台,单价500元,成本4 00元,增值税为650元,订货时曾经己付货款 2000元,价税款以预收款抵付,不足部分暂欠。书写分 录
根据下述经济业务编制会计分录【资料】首都公司2018年10月份发生下列销售业务(1)向南方公司销售A产品60件,单价500元增值税专用发票上注明价数30000元,增值税销项税额5100元,另用银行存款支付应由购实方负的运杂费1600元,货已发出,货款尚未收到(2)向北方公司销售B产品50件,单价400元增值税专用发票上注明价款20000元,增值销项税额3400元,收到一张已承兑的商业汇票(3)预收东方公司订货款20000元存入银行(4)向预收货款的东方公司发出A产品30件,每件售价00元,增值税专用发票上注明价款15000元,增值税销项税额2550元,冲销预收货款,多收款项以银行存款退还东方公司(5)月末结转本月销售A、B产品的生产成本,A产品单位生产成本300元,B产品单位生产成本250元(6)本月发生了应由首都公司负担的运输费3000元,款项未付
请问不是由我们财务开的发票,怎么也会出现在我们销售发票里面呢,这个票是销售二手车发票,开票人不是我们公司的人,发票备注里面写了代理
老师,第三方机构开具的关于crc的技术服务费发票入临床试验费还是技术服务费呀
老师,汇算清缴带出来的数据有感叹号,怎么操作?
公司2022买的房子没入账,2026补记固定资产,折旧,记的借利润分配未分配利润,贷累计折旧。想追溯享受折旧费用扣除,怎么更正汇算清缴申报表呢,在a105000表单里更正还是a105080里呀,不需要更正年度资产负债表和利润表不
老师,甲员工当年在第一家公司申报过年终奖,中途离职,新公司年底又发了一次年终奖,新公司可以申报一次性奖金吗?还是只能计入工资薪金申报
公司2022年10月买了房子,没有入账,2026补记借固定资产 贷其他应付款。借利润分配未分配利润 贷累计折旧。 2022.11-2025.12月想折旧,电子税务局更正申报,能逐年更正汇算清缴申报表和年报财务报表吗,不更正对应季度的。
给协会的会费一般怎么做分录放在什么科目,票据是统一电子票据,类似收据没有进项
朴老师 请教一个问题 我们收到科学技术厅的科研经费 然后我们公司是主办单位 还有两家是公司 总的专项经费是47万 打给我们公司47万 我们得了23.5 我们还要付给一家大学是15万多 还有一家是7万多 我想请问的是 我收到这笔47怎么做分录 然后要打给另外两家怎么做分录
老师好!请问已使用四年的机械设备因质量问题退回原销售商家,原值30万,已折旧14万,退货合同上注明退货后之前欠款10万不用再支付,但因历史问题,我司账面上只欠该销售商2万。供应商不提供退货发票。请问应如何记账,交什么税?
老师 请教一个问题 我们收到科学技术厅的科研经费 然后我们公司是主办单位 还有两家是公司 总的专项经费是47万 打给我们公司47万 我们得了23.5 我们还要付给一家大学是15万多 还有一家是7万多 我想请问的是 我收到这笔47怎么做分录 然后要打给另外两家怎么做分录