同学您好 1、入账价值=600000%2B300000=900000,答案选择A 2、管理部门使用,所以摊销计入管理费用,A对。7月达到标准,当月应该摊销,B对C错,每月摊销=900000/5/12=15000,D对

3.甲公司为制造业企业,属于增值税一般纳税人,2020年发生与无形资产相关的经济业务如下:(1)1月10日,开始研发一项行政管理用非专利技术。1月份发生研发支出50000元,支付增值税税额6500元;2月份发生研发支出30000元,支付增值税税额3900元,相关支出均不符合资本化条件。2月末,经测试该项研发活动完成了研究阶段。(2)3月1日,研发活动进入开发阶段,陆续发生研发人员薪酬600000元,支付其他研发费用300000元,支付增值税39000元,相关支出已取得增值税专用发票,均符合资本化条件。(3)7月1日,研发活动结束,经测试该研究项目达到预定技术标准,形成一项非专利技术并投入使用。该项非专利技术预计使用年限为5年,采用直线法摊销。(4)12月1日,将上述非专利技术出租给乙公司,双方约定的租赁期限为一年。月末,甲公司收取当月租金30000元,增值税税额1800元,全部款项已存入银行。如何写分录,
(1)1月10日,开始研发一项行政管理用非专利技术。1月份发生研发支出50000元,支付增值税税额6500元;2月份发生研发支出30000元,支付增值税税额3900元,相关支出均不符合资本化条件,2月末经测试该项研发活动完成了研究阶段。2(2)3月1日,研发活动进入开发阶段,陆续发生研发人员薪酬600000元,支付其他研发费用300000元,支付增值税39000元。相关支出已取得增值税专用发票。符合资本化条件。(3)7月1日,研发活动结束,经测试该研发项目达到预定技术标准,形成一项非专利技术并投入使用。该项非专利预计使用年限5年,采用直线法摊销。2.根据资料(1)至(3),下列各项中,甲公司非专利技术的人账价值是()元。A.900000B.680000C.980000D.9390003.根据资料(1)至(3),下列各项中,关于甲公司非专利技术摊销的会计处理表述正确的是()。A.每月摊销额计入管理费用B.自2020年7月开始摊销C.自2020年8月开始摊销D.每月摊销额为15000
(1)1月10日,开始研发一项行政管理用非专利技术。1月份发生研发支出50000元,支付增值税税额6500元;2月份发生研发支出30000元,支付增值税税额3900元,相关支出均不符合资本化条件,2月末经测试该项研发活动完成了研究阶段。2(2)3月1日,研发活动进入开发阶段,陆续发生研发人员薪酬600000元,支付其他研发费用300000元,支付增值税39000元。相关支出已取得增值税专用发票。符合资本化条件。(3)7月1日,研发活动结束,经测试该研发项目达到预定技术标准,形成一项非专利技术并投入使用。该项非专利预计使用年限5年,采用直线法摊销。(4)12月1日,将上述非专利技术出租给乙公司,双方约定的租赁期限为1年。月末,甲公司收取当月租金3000元,增值税税额1800元,全部款项已存人银行。5.根据资料(1)至(4),下列各项中,上述业务对甲公司2020年度营业利润的影响正确的是()。A.减少60000元B.增加15000元C.减少170000元D.减少140000元
(1)1月10日,开始研发一项行政管理用非专利技术。1月份发生研发支出50000元,支付增值税税额6500元;2月份发生研发支出30000元,支付增值税税额3900元,相关支出均不符合资本化条件,2月末经测试该项研发活动完成了研究阶段。2(2)3月1日,研发活动进入开发阶段,陆续发生研发人员薪酬600000元,支付其他研发费用300000元,支付增值税39000元。相关支出已取得增值税专用发票。符合资本化条件。(3)7月1日,研发活动结束,经测试该研发项目达到预定技术标准,形成一项非专利技术并投入使用。该项非专利预计使用年限5年,采用直线法摊销。(4)12月1日,将上述非专利技术出租给乙公司,双方约定的租赁期限为1年。月末,甲公司收取当月租金3000元,增值税税额1800元,全部款项已存人银行。5.根据资料(1)至(4),下列各项中,上述业务对甲公司2020年度营业利润的影响正确的是()。A.减少60000元B.增加15000元C.减少170000元D.减少140000元
3.甲公司为制造业增值税一般纳税人,2021年1月10日,开始研发-项行政管理用非专利技术。1月份发生研发支出50000元,支付增值税税额6500元;2月份发生研发支出30000元,支付增值税税额3900元,相关支出均不符合资本化条件,2月末经测试该项研发活动完成了研究阶段。
短途运输个人代开发票,需要缴纳哪些税?税率是多少?
老师,有形动产租赁服务,一般纳税人咋开票呢
注会缴费后还能再增加科目不
老师公司的一般户可以收银行承兑吗?
我们是劳务分包 开劳务发票的时候 备注栏里边 合同签订那里是专业分包的工程名称 显示专业分包这几个字可以吗
老师:公司把以前好多往来款,借款,错写成实收资本,选择能怎么调整成往来款吗?
核对往来的时候,发现记账公司21~23年的购货付款很多记录都没有。这个可以以购货方的数据为准进行调整吗,对方的数据确实没问题。我方如果调整21~23年的账,可以以属于出具一个说明,进行账务调整。
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原先产品单价380,现在单价1800,就是同一个产品,规格型号是相同的。这种在税务上会不会有风险
老师您好,我们有一笔100万的销售款来自日本打过来的,但打到老板另一家公司了,两家都是一个银行的,两家银行账号搞错了,现在哪种方式处理最简单呢?