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3.甲公司为制造业增值税一般纳税人,2021年1月10日,开始研发-项行政管理用非专利技术。1月份发生研发支出50000元,支付增值税税额6500元;2月份发生研发支出30000元,支付增值税税额3900元,相关支出均不符合资本化条件,2月末经测试该项研发活动完成了研究阶段。

2022-06-20 14:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-20 14:40

你好,请问你想问的问题具体是?

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快账用户pw46 追问 2022-06-20 14:41

3.甲公司为制造业增值税一般纳税人,2021年1月10日,开始研发-项行政管理用非专利技术。1月份发生研发支出50000元,支付增值税税额6500元;2月份发生研发支出30000元,支付增值税税额3900元,相关支出均不符合资本化条件,2月末经测试该项研发活动完成了研究阶段。

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齐红老师 解答 2022-06-20 14:41

你好,是需要做这个业务的分录吗?

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快账用户pw46 追问 2022-06-20 14:45

想知道会计分录怎么写

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齐红老师 解答 2022-06-20 14:46

你好 借:研发支出—费用化支出 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 借:管理费用 贷:研发支出—费用化支出

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快账用户pw46 追问 2022-06-20 14:47

可以把数字也写出来吗不太懂

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齐红老师 解答 2022-06-20 14:49

你好 借:研发支出—费用化支出50000%2B30000 应交税费—应交增值税(进项税额)6500%2B3900 贷:银行存款(借方合计金额) 借:管理费用 80000 贷:研发支出—费用化支出 80000

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