你好!要计算所得税是吗

甲网络平台服务企业(以下简称“甲企业”)为增值税一般纳税人,2021年度取得销售收入8800万元,销售成本为5000万元,会计利润为845万元。2021年,甲企业其他部分相关财务资料如下:(1)在管理费用中,发生业务招待费140万元,新技术的研究开发费用280万元(未形成无形资产计入当期损益)。(2)在销售费用中,发生广告费700万元,业务宣传费140万元。(3)发生财务费用900万元,其中支付给与其有业务往来的客户全年借款利息700万元,年利率为7,金融机构同期同类贷款利率为6。(4)营业外支出中,列支通过具备法定资格的公益性社会组织向遭受自然灾害的地区的捐款50万元,支付给客户的违约金10万元。(5)已在成本费用中列支实发工资总额500万元,并实际列支职工福利费105万元,上缴工会经费10万元并取得工会经费专用收据,职工教育经费支出20万元。
甲网络平台服务企业(以下简称“甲企业”)为增值税一般纳税人,2021年度取得销售收入8800万元,销售成本为5000万元,会计利润为845万元。2021年,甲企业其他部分相关财务资料如下:(1)在管理费用中,发生业务招待费140万元,新技术的研究开发费用280万元(未形成无形资产计入当期损益)。(2)在销售费用中,发生广告费700万元,业务宣传费140万元。(3)发生财务费用900万元,其中支付给与其有业务往来的客户全年借款利息700万元,年利率为7,金融机构同期同类贷款利率为6。(4)营业外支出中,列支通过具备法定资格的公益性社会组织向遭受自然灾害的地区的捐款50万元,支付给客户的违约金10万元。(5)已在成本费用中列支实发工资总额500万元,并实际列支职工福利费105万元,上缴工会经费10万元并取得工会经费专用收据,职工教育经费支出20万元。计算应交所得税
甲网络平台服务企业以下简称“甲企业”)为增值税一般纳税人,2021年度取得销售收入8800万元,销售成本为5000万元,会计利润为845万元。2021年,甲企业其他部分相关财务资料如下:(1)在管理费用中,发生业务招待费140万,新技术的研究开发费用280万元未形成无形资产计入当期损益12)在销售费用中,发生广告费700万元,业务宣传费140万元。【3)发生财务费用900万元,其中支付给与其有业务往来的客户全年借款利息700万元,年利率为7%金融机构同期同类贷款利率为%14)营业外支出中,及支通过具备法定资格的公益性社会组织向遭受自然灾害的地区的捐款50万元,支付给客户的违约金10万元5)已在成本费用中及支实发工资总额500万元,并实际及支职工福利费105万元,上缴工会经费10万元井取得工会经费专用收据,职工教育经费支出20万元(1)求各项具体业务的分析(是一张表)(2)计算甲企业2021年度应纳税所得额(3)假定甲企业已经预缴了200万元计算应补缴税款
案例2】甲网络平台服务企业(以下简称“甲企业”)为增值税一般纳税人,2021年度取得销售收入8B00万元,销售成本为5000万元,会计利润为85万元。2021年,甲企业其他部分相关财务资料如下:(1)在管理费用中,发生业务招待费140万元,新技术的研究开发费用280万元(形成无形资产计入当期损益》(2)在销售费用中,发生广告费700万元,业务宣传费140万元(3)发生财务费用900万元,其中支付给与其有业务往来的客户全年借款利息700万元,年利率为7%,金融机构同期同类贷款利率为6%。(4)营业外支出中,列支通过具备法定资格的公益性社会组织向遭受自然灾害的地区的捐款50万元,支付给客户的违约金10万元。(5)已在成本费用中列支实发工资总额500万元,并实际列支职工福利费105万元,上缴工会经费10万元并取得工会经费专用收据,职工教育经费支出20万元。已知:(略)。【分析】(1)各项具体业务的分析(单位:万元
[案例2]甲网络平台服务企业(以下简称“甲企业”)为增值税一般纳税人,2021年度取得销售收入8800万元,销售成本为5000万元,会计利润为845万元。2021年,甲企业其他部分相关财务资料如下:(1)在管理费用中,发生业务招待费140万元,新技术的研究开发费用280万元(未形成无形资产计入当(2)在销售费用中,发生广告费700万元,业务宣传费140万元。(3)发生财务费用900万元,其中支付给与其有业务往来的客户全年借款利息700万元,年利率为7%,金融机构同期同类贷款利率为6%。(4)营业外支出中,列支通过具备法定资格的公益性社会组织向遭受自然灾害的地区的捐款50万元,支付给客户的违约金10万元。(5)已在成本费用中列支实发工资总额500万元,并实际列支职工福利费105万元,上缴工会经费10万元并取得工会经费专用收据,职工教育经费支出20万元。
老师所得税报的实际支付工资部分包括辞退补偿吗
老师您好,我们是经销商,工厂有一批价值是1000元赠品送给业务员,业务员要把这批货录入到我们的库存商品里面,挂其它应付款,我们入仓库的时候录不录入成本?
老师好,医院3月办理注销后同时又成立了门诊,员工也全部转到门诊,员工在医院发放了1-3月份工资,1月份工资、专项扣除、专项附加扣除都是正常申报,但到了2月份,工资和专项扣除的累计金额也正常,只有专项附加扣除的累计金额为0,3月份做了0申报,专项扣除是累计1.2月份金额也正确,而专项附加扣除还是0,这是什么原因导致的?
老师你好,假如25年第一季度盈利12万企业所得税已经预缴,第二季度亏了9万,第三季度又转了5万,那第三季度算企业所得税时要扣减第第季度的亏损吗?
郭老师,建筑服务,下水管道工程,我们都怎么做账,可以说下流程吗
老师,未建立合同台账违反哪一条规定?
董孝彬老师晚上好!还是这个洗车的提成比例分配请教您!用人工成本占比收入计算盈亏平衡点合理吗?
老师您好 个体工商户税务局让报税登录密码没告诉怎么办
老师好,11月份专票已勾选未确认,现在要和12月份专票一起申请统计,结果却没有11月份的数据,怎么解决?
二手房中介会计好干吗