同学你好,小规模纳税人开增值税普通发票免税的限额是年累计不超过500万,超过这个金额强制变成一般纳税人,小规模企业交的是企业所得税,不是个税,现行优惠政策是应纳税所得额100万以内按2.5%的税率缴税。

请问这个应交增值税怎么算出来的,我看像小规模,去年小规模税率是1%,销项税额是对上的。但是框起来的是不是算错了,正确应该是多少?政策是季度45万内免增值税,超过45万是全额交税还是超出部分交税呢?
老师这个月开始小规模纳税人开普票税额是免税,是不管开多少,超45万也免增值税对吗
请问小规模增值税45万内免,现在政策是小规模不管增值税开多少普票都免,但超过9万要交个税,个税怎么交?税种是什么?多少税率
小规模增值税普票不管多少钱免增增值税这个政策什么时候结束?
请问:小规模不超45万免增值税的政策是多少号文件?
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
奇怪,是政策不一样么?现在个体小规模专票是按照3%增值税 ,没有按1交
季度超过9万,要交个税,免增值税
现在新的政策是个体小规模专票按3%,普票免税。