你好,2021年3.31日从N公司购进材料一批,实际成本为69600, 材料已验收入库发票账单已收到货款已付该批材料的进货成本。这里应该是计划成本。
[资料]某公司为增值税一般纳税人,原材料采用计划成本核算,发生的有关经济业 [目的]练习材料按计划成本计价的核算。 1.某月初,原材料计划成本为25000元,“材料成本差异”账户借方余额为10 000元。 2.5日,购人原材料一批,增值税专用发票上注明的原材料价款为258000元,增值食税康为11280元,发生外地运费9000元。有关款项已通过银行存款支付。 3.上述机划成本为240000元,已验收入库。 4.25日,购人材料一批,材料已运到,并验收人库,但发票等结算凭证尚未收到,该材料的计划成本为83000元。 5.本月领用材料计划成本共计276000元,其中:生产领用223000元,车间管理部 门领用3500元,厂部管理部门领用8000元,在建工程领用10000元。 要求:1计算公司当月原材料的材料成本差异。 2计算公司当月领用材料应分摊的材料成本差异。 3.编制有关业务会计分录。
某企业为增值税一般纳税人,该企业2019年采用计划成本进行原材料的核算,有关资料如下:(1)1月1日,原材料账面计划成本为1000元0材料成本差异为5000元(超支)。(2) 1月10日,购入原材料一批,取得的增值税专用发票上注明的原材料价款为200000元,增值税额为26000元,外地运费为9000元,装卸费630元,按照税法有关规定,外地运费可按7%抵扣增值税进项税额,有关款项已通过银行存款支付。(3)上述材料已验收入库,计划成本210000元。 (4)本月领用材料的计划成本为200000元,其中:生产部门领用150000元,车间管理部门领用30000元,厂部管理部门领用11000元,销售部门领用9000元。 要求:计算材料成本差异率及发出材料和结存材料应分摊的差异额,并编制有关的会计分录
M公司原材料按计划成本核酸2021年3.31日从N公司购进材料一批,实际成本为69600增值税进项税额为9048元。材料已验收入库发票账单已收到货款已付该批材料的进货成本为668002本月领用原材料计划成本如下:生产部门领用50000元,车间一般耗用10000元,销售部门领用5000元,行政管理部门领用2000元,在建工程领用13000元。材料成本差异率为2%请进行相应账务处理
M公司原材料按计划成本核酸2021年3.31日从N公司购进材料一批,实际成本为69600增值税进项税额为9048元。材料已验收入库发票账单已收到货款已付该批材料的进货成本为66800,2.本月领用原材料计划成本如下:生产部门领用50000元,车间一般耗用10000元,销售部门领用5000元,行政管理部门领用2000元,在建工程领用13000元。材料成本差异率为2%请进行相应账务处理
某企业为增值税一般纳税人,该企业2019年采用计划成本进行原材料的核算,有关资料如下:(1)1月1日,原材料账面计划成本为,100000元,材料成本差异为5000元(超支).(2)1月10日,购入原材料一批,取得的增值税专用发票上注明的原材料价款为200000元,增值税额为,26000元,外地运费为9000元,装卸费630元,按照税法有关规定,外地运费可按9%抵扣增值税进项税额,有关款项已通过银行存款支付。(3)上述材料已验收入库,计划成本为210000元.(4)本月领用材料的计划成本为200000元,其中:生产部门领用150000元,车间管理部门领用30000元,厂部管理部门领用11000元,销售部门领用,9000元.要求:计算材料成本差异率及发出材料和结存材料应分摊的差异额,并编制有关的会计分录
老师,我想咨询一下,我们公司现在面临一个库存量比较大,个体户,个人流水过大,而且平时基本不开票给客户,客户也不要求开票,这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢,我们公司是饮料酒水经销商
网络公司给客户做维护然后维护半年增值税6千。是安装每个月来做增值税确实还是一次性来确定
老师,每年一次性发工资4200元,每月工资代扣代缴怎样填写?
老师,是成立个体户或有限责任公司那种好?
老师,个体户与有限责任公司之间有什么区别?
老师,个体户老板给员工发工资需要个税代扣代缴吗?
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了,前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税,我是今天给他用公户转了两笔工资,一笔是9月5800,一笔是10月1000。我可以那样操作吗,报个税的时候9月填1000,10月填5800,这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案,不懂的老师别回复,回复不对我投诉你
IPO过程中财务主要做什么
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了,前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税,我是今天给他用公户转了两笔工资,一笔是9月5800,一笔是10月1000。我可以那样操作吗,报个税的时候9月填1000,10月填5800,这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案,不懂的老师别回复
对公付款,报销单后边附的原始凭证,发票,合同,打款回单,还有什么