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23.某企业为增值税一般纳税人,采用计划成本进行原材料的核算。月初库存原材料计划成本为300000元,“材料成本差异”账户有借方余额14900元。当月发生有关经济业务如下:(1)购入原材料一批,增值税专用发票上注明的材料价款为120000元,增值税15600元;外地运费8000元,增值税720元。全部款项已通过银行存款支付。(2)上述材料已运到并验收入库,计划成本为130000元。(3)本月领用材料的计划成本为360000元,其中生产产品直接领用300000元,在建工程领用60000元。要求:(1)编制上述业务的会计分录;(2)计算本月原材料的材料成本差异,分摊并结转领用材料的成本差异。
某企业为一般纳税企业,采用计划成本法进行原材料的核算。2019年6月1日,该企业原材料账面计划成本为1000000元,材料成本差异的借方余额为20000元。2019年6月份该企业有关原材料的业务资料如下:(1)6月4日,购入原材料一批,取得的增值税发票上注明的原材料价款为200000元,增值税税额为26000元,外地运费为20000元。增值税率9%,有关款项已通过银行存款支付。该批材料的计划成本为250000元,材料已验收入库。(2)6月15日,购入材料一批,材料已运到,并验收入库,但发票等结算凭证尚未收到,货款尚未支付。该批材料的计划成本为70000元。(3)本月领用材料的计划成本为800000元,其中:生产领用500000元,车间管理部门领用80000元,厂部管理部门领用20000元,在建工程领用200000元。(4)编制分摊该企业6月份的材料成本差异的会计分录。
【资料】甲企业为增值税一般纳税人,该企业采用计划成本进行原材料的核算,2019年8月份的有关经济业务如下:(1)“原材料”账户期初余额为300000元,“材料成本差异”期初为货方余额15000元。(2)7日,购入原材料一批,取得的增值税专用发票上注明的原材料价款为130000元,增值税税额为16900元,外地运费为9000元,增值税税率为9%,有关款项已通过银行存款支付。(3)10日,上述验收入库,计划成本138000元。(4)30日,购入材料一批,材料已运到,并验收入库,但发票等结算凭证尚未收到,货款尚未支付。该批材料的计划成本为56000元。(5)本月领用材料的计划成本为390000元,其中,生产领用250000元,车间管理部门领用40000元,厂部管理部门领用10000元,在建厂房工程领用90000元。【要求】(1)计算甲企业8月份原材料的成本差异率。(计算结果保留到小数点后两位)(2)计算甲企业8月领用材料应分摊的材料成本差异。(3)根据上述资料编制甲企业有关业务的会计分录。
某公司为增值税一般纳税人,原材料采用计划成本核算,发生的有关经济业务如下1)某月初,原材料计划成本250000π,材料成本差异账户借方余额10000元(2)5日购入原材料一批,增值税专用发票注明的原材料价款258000元,增值税额33540元,外地运费9000元,增值税额810元。有关款项已通过银行存款支付(3)上述材料计划成本240000π,已验收入库;4)25日购入材料一批,材料已运到,并验收入库,但发票等结算凭证尚未收到,货款尚未支付。该批材料的计划成本83000元5)本月领用材料计划成本共计276000元,其中:生产领用223000元,车间管理部门领用35000元,厂部管理部门领用8000元,在建工程领用10000元要求:(1)计算公司当月原材料的材料成本差异;(2)计算公司当月领用材料应分摊的材料成本差异;(3)编制有关业务的会计分录
1、某月初,原材料计划成本250 000元,“材料成本差异”账户借方余额10 000元; 2、5日购入原材料一批,增值税专用发票注明的原材料价款258 000元,增值税额 33 540元。外地运费9 000元,增值税额810元。有关款项已通过银行存款支付; 3、上述材料计划成本240 000元,已验收入库; 4、25日购入材料一批,材料已运到,并验收入库,但发票等结算凭证尚未收到,货款尚未支付。该批材料的计划成本83 000元; 5、本月领用材料计划成本共计276 000元,其中:生产领用223 000元,车间管理部门领用35 000元,厂部管理部门领用8 000元,在建工程领用10 000元。
你好我们3月份4月份工资没开,5月份开,工资表怎么做?
一般纳税人企业收到税控盘的专票要怎么入账?后续需要全额抵扣的那种
老师请问,公司注册资本要在5年之内实缴,超过5年会罚款吗?
老师,公积金申报8300元,公司和个人的缴存比例各是5%,申报工资的金额是多少
#提问#请问老师洗浴中心客户把钱多刷支付宝20,拿现金退的,现在是银行存款多20,现金少20,如何做分录调,谢谢
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师我们有个公司一直0申报有风险吗?
老师 请教一下 比如当月销项是100,进项我在电子税务局上看到的是90,我都抵完这90,可是实际拿到手上的进项才80,剩下的10是别人还没拿来的 像这个情况我要把这个10先入账吗 不然未抵扣余额不就和电子税务局上对不了吗 还是拿到手上的进项我才能抵扣呢?
老师,请问税务让我们自查25年增值税,小规模纳税人,未开票收入要申报增值税,我必需要按照实际收款月份申报纳税吗?可以把未开票金额都只在四季度申报吗?
老师,您好,这个月的征期是到22号吗
老师好 送货的货车 通行费 计入哪个科目