你好,可以税前扣除,不视同销售,只是不得抵扣进项
进项勾选提交不够可以继续勾选提交吗还是必须一次勾选
你好 想问一下关于发票额度调整,上传资料,请问固定资产是提供购买固定资产的发票吗?
算7月份的工资,员工每月公休是4天,7月份请假了5天,工资结构是2800的底薪➕200全勤,他的工资是多少呢
老师,钱收不回来,坏账要怎么做?要交税吗?
老师,我们公司2023年开了9万的进项发票,税务局现在要我们把发票重新做账,扣税,这个账我怎么调整或者处理
老师这边公司帮其他公司付了车辆保险款,做账做应收账款还是其他应收款
公司和大学签订研究生联合培养合作协议,学校的研究生入职我们公司研发部门实习,我们支付学校一笔联合培养费用。这个研发费用入什么科目合理呢?入培训费还是捐赠赞助费?学校给我们开的票一半是培养费,一半是捐赠发票。
老师好,有两个问题,麻烦解答, 1,7月开的发票有一部分不能确认收入,这部分增值税有什么办法可以冲销吗? 2,还有一张2019年的进项票没有勾选,现在还可以勾选吗?
老师,您好,公司是一般纳税人,4月份异地缴款,5月份缴纳的税款,然后我报7月份税时,抵扣了4月份异地缴款的税额,请问增值税,还有附加税科目录入几月份呢?我录入到7月份账里可以么?
老师,新企业小规模股东投资款多打了钱给公司,怎么处理?
老师,我听的有点蒙。假设我在超市买了3000元(不含税)的粽子,开了发票。我在做账的分录: 借:管理费用-职工福利费 应交税费-应交增值税-(进项)-390 贷:银行存款-3390 借:应付职工薪酬-福利费3390 贷:管理费用-3390 在做企业所得税填表可以扣除福利费是工资薪金的14%扣除
借:管理费用-职工福利费3390 贷应付职工薪酬3390 借应付职工薪酬3390 贷银行存款3390,在做企业所得税填表可以扣除福利费是工资薪金的14%以内据实扣除
额,谢谢老师!扣除是在做季报企业所得税以据实口除
还是在企业所得税汇算清缴时据实扣除!老师用于职工福利进项都不可以抵扣么?
季报企业所得税就可以据实扣除
用于职工福利进项都不可以抵扣
谢谢老师!季报企业所得税据实扣除,汇算清缴是就不用管了,
是的,没有超过汇算清缴不用再调整
谢谢!老师
不客气,祝你工作顺利!方便请五星好评一下,谢谢!