你好,可以税前扣除,不视同销售,只是不得抵扣进项

老师,物业公司收到一年或是两年的物业费怎么确认收入?所得税怎么确认?还有就是如果二年都没收到物业费怎么确认收入?
老师,公司拆分工资,主管级员工每个月可以开2000元的油票等费用发票来报销,报销时备注补贴,是否需要并入薪资申报个税
老师,请问在电子税务局哪里可以查看往期已经报送的报表?
老师,因为给客户开错了名字,需要红冲跨年的发票,然后重新开具蓝字发票,金额较大,有没有税务风险?
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师,我听的有点蒙。假设我在超市买了3000元(不含税)的粽子,开了发票。我在做账的分录: 借:管理费用-职工福利费 应交税费-应交增值税-(进项)-390 贷:银行存款-3390 借:应付职工薪酬-福利费3390 贷:管理费用-3390 在做企业所得税填表可以扣除福利费是工资薪金的14%扣除
借:管理费用-职工福利费3390 贷应付职工薪酬3390 借应付职工薪酬3390 贷银行存款3390,在做企业所得税填表可以扣除福利费是工资薪金的14%以内据实扣除
额,谢谢老师!扣除是在做季报企业所得税以据实口除
还是在企业所得税汇算清缴时据实扣除!老师用于职工福利进项都不可以抵扣么?
季报企业所得税就可以据实扣除
用于职工福利进项都不可以抵扣
谢谢老师!季报企业所得税据实扣除,汇算清缴是就不用管了,
是的,没有超过汇算清缴不用再调整
谢谢!老师
不客气,祝你工作顺利!方便请五星好评一下,谢谢!