你好,那么你在成本那边填写一
2022-05-15 09:47老师好,汇算清缴退企业所得税怎么做账?分录怎么写?之前的会计没有计提企业所得税,只是在交税时直接做交税的分录
1.公司租赁办公写字楼租的是个人的,但是不开发票,除了税务局代开还有其他办法吗 2.分公司的企业所得税要在总公司汇算清缴,问一下去总公司汇算清缴的所得税是把各个分公司的应纳税所得额加到提起汇算清缴吗?比如在分公司是小微企业,但是在总公司就是超过了小微企业的标准了,税率会变吗
老师请问报企业所得税汇算清缴属于农业行业有税收减免。下面这个表如何填写呢?我这个填写的政策风险提示不通过。说成本税费项目为0
老师 请问办了外经证已经交过企业所得税了 等汇算清缴的时候不管成本够不够 是不是只用交剩余部分没交企业所得税的?(收入超300万,只有五十多万没有交企业所得税)
老师,税务上报税一直是零申报(所有表格数字都是0),汇算清缴主表金额这一栏全部都是橘黄色的,提示校验不通过,这种企业的汇算清缴怎么报啊?
现公司任职,曾经的公司挂靠社保,年度个人所得税还怎么算?
当年12月31日,上海华泽服饰有限公司总务部门负责人李白报销本月所用备用金5000元,并将未用完备用金余额1000元交回财务部门进行期末结算。
医疗器械有限公司一般纳税人应纳税所得额
老师您好想问一下在贷款80%的前提下,内部收益率6.78,项目投资所得税后净现值245869;资本金内部收益率9.18,项目资本金净现值417098合理吗?
没收出借F公司包装物押金29,000元。增值税税率为13%。
报废出租包装物一批,取得残料变价收入800元,收到现金。
销售乙产品一批,售价为300,000元,增值税为39,000元。同时领用包装物一批,随同产品一起出售并单独计价。该批包装物的售价为20,000元,增值税为2,600元,实际成本为18,000元。全部款项通过银行收讫。
进项票原价100万,折扣40万,实际开票60万,折扣的40万算收入还是利润
进项票有折扣的金额算什么来交税
二、增值税应纳税额的计算甲公司为增值税一般纳税人,该公司2019年7月份取得增值税专用,发票上注明税金为80万元,已到当地税务机关认证,当月销售业务如下:1)批发销售额为300万元,其中批发给一般纳税人的销售额为100万元,批发给小规模纳税人的销售额为200万元(含税)2)零售收入额为500万元(含税)3)动用价值5万元的购进货物用于集体福利4)因管理不善丢失价值2万元库存商品。要求:分析并计算该公司7月份应纳增值税税额(注:结果保留两位小数)
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