您好,主标填写在应纳税减征额里面

一般纳税人,18年成立缴纳的280元税控盘费,一直没抵扣,现在可以补抵吗? 增值税纳税申报表附表4中第一行增值税税控系统专用设备费及技术维护费,本期发生额写280元后,需要在主表中哪一行填写数据吗?
老师好,我们税控盘维护费280,这个月申报我们不用缴税也就用不上抵扣280的税款,我在申报增值税申报表4中本期实际递减额填写0,期末余额是280吗?是填写这两个表吗?
请问老师,我是去年才开办到企业,缴过俩年的金税盘服务费共760元,都已填的附表四的第一行了,这个月第一次缴增值税,现在需要抵扣,也已在附表四第一行本期实际抵减里,现在主表一没有带出来,我填到23行,校验不过去,怎么办,错在哪里,谢谢!
老师,建筑业增值税申报表4中 比如,期初余额是100 本期发生额是1600 本期应抵减税额是1700吧, 本期实际抵扣税额(销项是5000,没有进项,)这个数据填1700 期末余额填0,项销5000不参与计算在哪里反映出来?
老师,税控服务费准备抵扣,如图,760元,在本期发生额填写760,本期实际抵减税额填写760,然期末余额变成0,然后这760还需要填写在增值税申报表主表里第几行中?
本期发生额需要填写760么
本期实际发生金额不用填