你好,学员,这个汇算清缴时,如果能调去年的账,更好,直接调整费用的 不用调账的话,可以汇算清缴附表105000里面纳税调减即可的

6月做的借:管理费用 贷:应付职工薪酬。7月发现此笔账做错了,应该计入主营业务成本 贷应付。7月应该怎么调整呢
我公司去年有一笔应记为管理费用的错记成应付职工薪酬了,在所得税汇算前发现。应怎么调整做账呢?报表怎么调整呢?
所得税汇算清缴计提计错了 本来应借以前年度损益调整贷应交税费,记成了借所得税 怎么调整呢 我现在调借以前年度损益 贷所得税 可是报表勾稽不对
老师,22年有一笔管理费用,应该是折旧费,记成管理费用工资了?现在汇算清缴发现不对,应该怎么调整?是调账还是直接调表?
老师,发现2022年有一笔工资计提错误了,应该是借管理费用30801.25,贷应付职工薪酬30801.25,我写成了贷应付职工薪酬32580.5?然后我该怎么调整
请问,筹建单位,签署的采购合同都要报印花税吗
老师,买给工地工人的烟酒集体享受的是计入招待费还是福利费
住宿费没出差的话开的专票可以抵扣吗?
老师,我们公司大部分开的是监理服务费发票,有一个项目属于项目全过程管理的活,我在开票时应税服务那添加为项目全过程管理服务费可以么?有风险么?第一次开这个类型的发票
麻烦问下计提个体户生产经营所得税分录这样写对吗?借:所得税费用 贷:应交税费-应交个人所得税
老师,建筑工程在省内外市,预缴了增值税及附加税,请问本季度在做报表的时候怎么抵减?
我公司上个月买了土地,然后现在要摊销,摊销费用放在哪个科目合适
老师,如果企业一年未提供流水和回单,不拿公户银行卡过来,每个月有收入发票,报个税挺多,是不是容易被税务稽查
你好老师,那个厂房在建用的水电费都是计入在建工程吗,还是计入管理费啊
您好,老师,请问出口征税视同内销账务处理是怎样的?计算税额的时候是按照FOB价,但跟实际收取的价格有差异,计入什么科目呢
账上我调了以前年度损益,去年的年报利润表需要调整吗?
还是只需调汇算清缴附表呢
去年的年报利润表不需要调整 直接汇算清缴纳税调减即可的