您好 借:应收账款50000%2B6500%2B800=57300 贷:主营业务收入 50000 贷;应交税费-应交增值税-销项税额6500 贷:银行存款 800 借:应收账款 -5650 贷:主营业务收入-50000*0.1=-5000 贷;应交税费-应交增值税-销项税额 -650 借:银行存款 51650 贷:应收账款 57300-5650=51650
1日,向CFT公司赊销EP品50,增值税专用发票上载明:单位售价为2000价款计100000元,增值税税额为13000元。为及早收回货款在合同中规定现金折扣条件为“2/10,1/20n/30”。8日收到转账支票一张,cfT公司付清其所购商品货款。分录
按合同发给HXT公司EP品50件增值税发票上载单位售价1000元款共计50000元,增值税税额6500元。签转账支票一张,代垫运费800元办妥托收承付手续18日,销售给HXT公司的50件EP产品到货后,HXT公司发现质量不符合要求,经协商在价格上给予10%的折让,并按规定开具了红字增值税专用发票8.22日,收到HXT公司支付的ep产品的货款
按合同发给HXT公司EP品50件增值税发票上载单位售价1000元款共计50000元,增值税税额6500元。签转账支票一张,代垫运费800元。货已发出办妥托收承付手续日,销售给HXT公司的50件EP产品到货后,HXT公司发现质量不符合要求,经协商在价格上给予10%的折让,并按规定开具了红字增值税专用发票22日,收到HXT公司支付的50件EP产品的货款。怎么写分录
16日,按合同发给HXT公司EP产品50件、增值税发票上载明:单位售价1000元,价款共计50000元,增值税税额6500元。签发转账支票一张,代垫运费800元。货已发出,并办妥托收承付手续。
1.1日,向CFT公司赊销EP,产品50件,增值税专用发票上载明:单位售价为2000元.价款计100000元,增值税税额为13000元。为及早收回货款,在合同中规定现金折扣条件为“2/10,1/20,n/30”。2.4日,上月向GMM公司出售的15件Ep一商品,因质量出现严重问题被退回该商品的销售收入已确认,销售成本已结转,但货款尚未收取,EP产品的单位售价为2000元,价款共计为30000元增值税税额为3900元单位售销售成本1000元。3.8日,收到转账支票一张,CET公司付清其所购商品货款。4.13日,向HFC公司销售一批一产品,100件单位售价2000元,增值税税额为26000元,由于是成批销售,给予该公司10%的商业折扣,商品已发出,货款已收存银行。5.18日,销售给HXT公司的50件EP2产品到货后HXT公司发现质量不符合要求,经协商在价格上给予10%的折让,并按规定开具了红字增值税专用发票。6.22日,收到hxt公司支付的50件EP2产品的货款。
你好老师 考税务师需要什么文凭?
老师,第一次核算成本,进销存汇总,按现有数据核算出来,7月结余有负数,不管了直接提交可以的吗?反正也是不准的
免抵退税申报汇总表中的免抵退税出口销售额(人民币与增值税及附加税费申报表中的免抵退办法出口销量额金额是一样的吗
请朴老师解答,请问老师,选项C怎么理解,答案是筹资活动,我个人认为租赁负债本质不是筹资,本质是企业就是缺那一项资产,才把它租进来,可以算经营活动
法人注册账户登录电子税务系统,怎么注册,是不是自然人那?注册了用法人身份进是不是就是公司的电子税务系统
像我们会计在一家公司全职交社保,又帮着其他公司做账每月给我2000/家,那我的工资在其他公司个税申报系统里面也是正常报工资收入吗?那社保会不会有什么风险提示说缴了工资没缴社保?这种多家任职的咋办?
有基本户,又在异地开了个一般户,那可以换成一般户发工资,缴社保,扣税,转货款吗?
您好老师,就是我公司控股了一家子公司,然后给他转了投资款,备注的是我母公司做的是长期股权投资,子公司做的是实收资本对吗?
老师卖东西对方不要票,卖货还要加税点吗?
教材里的360/1000. 这个1000怎么来的?