同学你好, 借,应收账款57300 贷,主营业务收入50000 贷,应交税费一应增一销项6500 贷,银行存款800 2 借,主营业务收入500 借,应交税费一应增一销项65 贷,应收账款565 3 借,银行存款56735 贷,应收账款56735

1日,向CFT公司赊销EP品50,增值税专用发票上载明:单位售价为2000价款计100000元,增值税税额为13000元。为及早收回货款在合同中规定现金折扣条件为“2/10,1/20n/30”。8日收到转账支票一张,cfT公司付清其所购商品货款。分录
按合同发给HXT公司EP品50件增值税发票上载单位售价1000元款共计50000元,增值税税额6500元。签转账支票一张,代垫运费800元办妥托收承付手续18日,销售给HXT公司的50件EP产品到货后,HXT公司发现质量不符合要求,经协商在价格上给予10%的折让,并按规定开具了红字增值税专用发票8.22日,收到HXT公司支付的ep产品的货款
按合同发给HXT公司EP品50件增值税发票上载单位售价1000元款共计50000元,增值税税额6500元。签转账支票一张,代垫运费800元。货已发出办妥托收承付手续日,销售给HXT公司的50件EP产品到货后,HXT公司发现质量不符合要求,经协商在价格上给予10%的折让,并按规定开具了红字增值税专用发票22日,收到HXT公司支付的50件EP产品的货款。怎么写分录
16日,按合同发给HXT公司EP产品50件、增值税发票上载明:单位售价1000元,价款共计50000元,增值税税额6500元。签发转账支票一张,代垫运费800元。货已发出,并办妥托收承付手续。
1.1日,向CFT公司赊销EP,产品50件,增值税专用发票上载明:单位售价为2000元.价款计100000元,增值税税额为13000元。为及早收回货款,在合同中规定现金折扣条件为“2/10,1/20,n/30”。2.4日,上月向GMM公司出售的15件Ep一商品,因质量出现严重问题被退回该商品的销售收入已确认,销售成本已结转,但货款尚未收取,EP产品的单位售价为2000元,价款共计为30000元增值税税额为3900元单位售销售成本1000元。3.8日,收到转账支票一张,CET公司付清其所购商品货款。4.13日,向HFC公司销售一批一产品,100件单位售价2000元,增值税税额为26000元,由于是成批销售,给予该公司10%的商业折扣,商品已发出,货款已收存银行。5.18日,销售给HXT公司的50件EP2产品到货后HXT公司发现质量不符合要求,经协商在价格上给予10%的折让,并按规定开具了红字增值税专用发票。6.22日,收到hxt公司支付的50件EP2产品的货款。
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗