同学,你好 我检查了回复你

老师,这个第3大题1-3小题做的对吗?
老师,业务1题,第1至5小题做的对吗?
老师,业务1大题,第1至5小题做的对吗?
老师,业务题2大题,第1至7小题做得对吗?
老师,第1大题1至5小题做的对吗?
老师,如果我去年打印机的专票忘记做账了, 如果涉及以前年度损益调整,那我要写的分录就是: 借:进项税,贷:管理费 再借:管理费,贷:以前年度损益调整,借:以前年度损益调整,贷:利润分配-未分配利润是 是这样吗
一般纳税人建筑公司给某个项目上买的太空舱怎么做账呢
老师,现在广东惠州要强行要求公司办理公积金了吗
老师,我公司2009年以前以35万元购买了一个房产,现在想卖给个人,合同房价是30万,现在税务评估是65万,老师,我公司给个人开具的发票是按30万开还是按65万开。
我们公司主营业务收入是生产,借给别的公司一笔借款,没有给我们利息,这笔利息是记财务费用还是其他业务收入?
老师,员工预支3个月工资15000,那么申报个人所得税时候,我可以每个月按5000申报吗?
3季度,电商税开始还没有申报,实际销售金额16万,刷单金额36万,平台总金额52万,这边申报按实际销售金额16万申报可以吗?
老师,您好!我们是农村社区居委会投资的一家农业公司,起步时政府帮我们投资建盖了大棚约70万,但是现在经营一年多了我们也没收到大棚建盖的发票。我需要暂估入账,计提折旧吗?如果需要,该怎么做账,出具凭证?
和其他单位的借款,是应其他应收款,还是其他应付款
我们承包的公司结算价是80万,发票也开了80万,现在第三方审核定价为75万,我们退给甲方5万,现在发票要把这80万全部冲红直接开75万吗?还是怎么把这五万的发票冲了,冲红是不是牵扯到退税
还有6、7、8小题对吗
同学你好,你这套题已经过时啦,至少是六年前的题目,有几个地方和现在的税法有出入。第一,增值税率目前已经改为13%,不是17%,第二,农产品增值税计算扣除率是9%,而不是13%。第三,2016年5月1号之后,已经全面营改增,取消营业税税种。
这我知道,就是根据当时的政策来看,做的对吗
你的分录思路基本正确,问题 1.第三题和第八题不要做营业税了。 2.第七题的消费税没有告诉受托方同类应税消费品的计税价格,应该用组成计税价格计算 消费税=(材料成本➕ 加工费)/(1-消费税税率)*消费税税率=(130000+50000)/(1-10%)*10%=180000/0.9*0.1=20000 借委托加工物资130000 贷原材料130000 借委托加工物资50000+20000=70000 借应交税费-应交增值税(进项税额)8500 贷银行存款78500 完工入库 借原材料200000 贷委托加工物资200000 出售材料 借银行存款292500 贷其他业务收入250000 贷应交税费-应交增值税(销项税额)42500 借其他业务成本200000 贷原材料200000
如果做营业税,我做的对吗?
当时的政策我不太记得了,只能看到你的分录的思路
第7题虽没告诉消费税率,标题处告诉了
是的,你不能直接用加工费算消费税,要用我给你写的
其他的对吗
修改意见见我上一次回复,基本没什么问题
你换本新书做吧,按照这书练习意义不太大,科目税率都有调整