你好 可以的,你这个转到法人那边是可以的
原本现金支付部分的款项挂在了法人名下,现公司付款可以支付给其他人吗?调整一下把法人名下的转到其他人那里? 比如其他应付款 法人 贷方有30万 现调整成其他应付款 其他人 30万 然后借其他应付款 其他人 贷银行存款
之前的法人挂着很多其他应付款,到年底了可以现金还其他应付款吗。现在换了个法人
预付账款挂了好多年了,这个可以冲到其他应付款法人名下吗
预付账款长期挂着,可以平到其他应付款法人下面吗
老师,法人的报销款没付挂到其他应付款,后法人又向公司借款了,这种情况其他应付款和其他应收款能对冲吗
老师,我们单位(行政单位)有笔专项款是市级拨给我们单位,再由我们转拨给县里中标的企业(这个项目是市级的,由县里企业中标)总款是20万,第一次付80%,终期付尾款20%,这个怎么做分录?
老师我们公司的资产负债表里,其它应收款是个负数。其它应付款是个正数。应该怎么调整。是直接把这个负数和正数相加放在其它应付款里吗?
社保和公积金都可以按最低档缴纳吗
老师,公司法人在其他公司购买的社保和申报个税,还能在自己新成立的公司零申报个税吗 目前没任何交易
老师 题目:甲公司收到一台政府补助的600万的环保设备,甲公司采用总额法核算,甲公司当年未对该环保设备计提折旧。 税法规定:收到的政府补助应于当年计入应纳税所得额 这个计税基础和账面价值为多少,存在递延吗?
计提工资时,按应发工资总额是包含了个人承担部分吗。而计提社保、公积金等时,就只用计提公司承担部分,这样理解对吗?
7月预开了700万,后因发票额度不够的原因8月迁址了,在新的主管税务机关开票,红冲了7月预开的700万,导致8月收入是负数,估计负600万左右,7月预开的税款都是交在迁移前的税务局的,这种情况增值税和附加税应该怎么报啊?
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰 老师晚上好,7月的成本核算结果我发您邮箱了,加关联的附件数据,请加急帮忙审核下可以吗?我给你心意。 需要的审核的我加备注了,看下理论没问题我就这样上交领导了,
这道题答案是不是错了?按道理来说,直接捐赠目标脱贫地区是不可以免的。通过红十字会捐赠的是可以免的呀,答案怎么是反的?
长期股权投资权益法内部交易,未实现的损益调整净利润是顺流逆流都是减未卖出部分吗?
其他应收款也是,金额不大,这个收不回来了,怎么调整
需要什么资料吗,预付账款冲到法人名下
你这个要有相应的资料,也就是说要有原因的
预付账款这个资料怎么大概怎么写
不是写的啊,是用资料的。
这个资料没有啊,
那么就不能这样做的