你好! 借银行存款 贷主营业务收入500000 销项税500000×0.13 2.借委托加工物资200000 贷库存商品 3.(200000+20000)/0.8×0.2=55000 借委托加工物资20000+55000/2 进项税2600 消费税55000/2 贷银行存款 借库存商品200000+20000+55000/2 贷委托加工物资 4.借应付职工薪酬 贷主营业务收入60000 应交增值税60000+6000×0.13 应交消费税6000 借主营业务成本50000 贷库存商品

A为增值税一般纳税人,涉及消费税的经济业务:(1)5月3日,销售所生产的产品一批,价款1000000元(不含增值税),适用10%的消费税税率。增值税率13%。产品实际成本600000元。(2)5月4日,公司下设的职工食堂领用自产产品一批,该产品的账面价值40000元,市场价格60000元(不含增值税)。适用的消费税税率为10%,增值税率13%。(3)5月5日,公司委托南海加工厂代为加工应税消费品一批,发出材料的实际总成本为80000元,以银行存款支付加工费10000元,消费税8000元,增值税1300元。5月30日,公司将委托加工的应税消费品后当即投入最终应税消费品的生产。
甲公司为增值税一般纳税人,销售货物适用的增值税税率为13%,销售应税消费品适用的消费税税率为10%%;销售不动产适用的增值税税率为9%;原材料按实际成本核算,销售商品的价格中均不含增值税。(7)委托丁公司加工原材料(应税消费品),原材料成本为130000元,加工费为50000元,增值税额为6500元,由受托单位代扣代缴消费税。材料加工完毕验收入库,准备直接对外销售。加工费和增值税已用银行存款支付。月末,将该材料全部出售,收到价款200000元,增值税额26000元。
三、丙公司发生如下业务:(1)销售应税消费品一批,为购货方开具的增值税专用发票注明的价款为500000元,增值税税率为13%,消费税税率为10%。款项全部收到存入银行。(2)委托B公司加工应立税消费品,发出原材料一批,实际成本200000元。(3)收回加工完成的应税消费品,用银行存款支付不含税的加工费20000元,增值税2600元。其中一半作为原材料入库并继续加工应税消费品,一半直接用于出售。消费税率20%。(4)本月将自产产品一批用于职工食堂,该产品的长面价值为50000元,市场价格为60000元(不含增值税),适用的消费税税率为10%。不考虑其他相关税费。会计分录详细一点谢谢
三、丙公司发生如下业务:(1)销售应税消费品一批,为购货方开具的增值税专用发票注明的价款为500000元,增值税税率为13%,消费税税率为10%。款项全部收到存入银行。(2)委托B公司加工应立税消费品,发出原材料一批,实际成本200000元。(3)收回加工完成的应税消费品,用银行存款支付不含税的加工费20000元,增值税2600元。其中一半作为原材料入库并继续加工应税消费品,一半直接用于出售。消费税率20%。(4)本月将自产产品一批用于职工食堂,该产品的长面价值为50000元,市场价格为60000元(不含增值税),适用的消费税税率为10%。不考虑其他相关税费。会计分录详细一点
三、丙公司发生如下业务:(1)销售应税消费品一批,为购货方开具的增值税专用发票注明的价款为500000元,增值税税率为13%,消费税税率为10%。款项全部收到存入银行。(2)委托B公司加工应税消费品,发出原材料一批,实际成本200000元。(3)收回加工完成的应税消费品,用银行存款支付不含税的加工费20000元,增值税2600元。其中一半作为原材料入库并继续加工应税消费品,一半直接用于出售。消费税率20%。(4)本月将自产产品一批用于职工食堂,该产品的账面价值为50000元,市场价格为60000元(不含增值税),适用的消费税税率为10%。不考虑其他相关税费。
小规模纳税人公司付向天歌公司货款1800元,然后退汇,借:库存商、品,1800,贷银行存款1800元,退汇重汇,直接借:银行存款1800元,贷银行存款1800元,可以吗?
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付2套手银机x8600元/套。17200元,4个不锈钢案扳11000元,绞肉1个3000元其他肉架长刀,2000元,如何做账?
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老师,您好,中型超市盘点分区域盘点的话,那如何确认收入,还有结转成本呢
老师,跨地区经营汇总纳税企业所得税,为啥分公司要总公司分摊企业所得税,分公司不是女自己的成本,收入,利润算企业所得税吗?
老师您好 公司给兼职人员上社保,不发工资,个人部分(560元)和公司都是公司承担,个人部分申报个税时,工资申报560元,可以吗?
社保缴费基数申报是不一样的,但补缴1-5月社保费时,基数填写的一样,如何处理
请问物业公司收的停车费按6%报税,可以吗?