你好,具体的是哪里不对?

我司开的13增值税票对方抵扣过了,过了2个月,对方说票不对要退票,我司不认同,对方可以红冲不?
老师,上月开了专票对方抵扣了,这月说产品名称不对让开红字冲销,然后再开一个同金额专票,请问对方上月的抵扣了这原来专票还用退给我们吗?还是说退不退都行呀?
老师,12月份给对方开的票,对方以抵扣,现在需要红冲~对方说开过来红冲的票了,我是不是需要在税盘上查看一下?具体怎么操作老师
老师,我们3个月钱公司给对方开了建筑服务专票,双方有争议,我们想红冲发票,在对方已抵扣的情况下,不通过对方,可以自己红冲吗,
老师,您好!我们公司开票系统收到对方公司开具的一张红冲发票,这个发票是对方企业2021年开具的,我们公司已经认证抵扣了,然后对方企业开过过来的红冲发票已抵扣0.00元,这个是合适的吗?有什么影响吗?我这边可以确认吗?
老师 ,我想问一般纳税人开普票,一般开的是9个点,有时偶尔他说免税,我不明白
公户支付租赁费,只有一部分收到增值税专用发票,没票那部分该如何处理?
入职了一家初创公司做主办会计,主营零售连锁门店,销售茶叶。请问店内的哪些可以划分为固定资产,哪些可以低值易耗,或者其他分类?我目前看过去店内只有一些:茶柜,散装茶桶,展柜,凳,茶具,收银台,茶叶礼盒包装,茶叶
老师你好,我公司是一般纳税人,项目采购大部分供应商如果都是经营部(也就是小规模)的情况下,只能开普票给我们,如果项目采购我公司全部开普票(小规模开专票给我们要我们自己出11%-12%的税点),税务会有问题吗?该怎么处理发票问题呢
老师,公司是做线下课程培训,跟线上售卖课程,属于教培行业吗?教培行业增值税跟企业所得税有什么优惠政策吗?
老师,公司业务是做售卖线上课程,学员购买完线上课有一年的期限,采取应收款的方式,也不开发票,想问问交增值税的话是收款的当月就要缴纳增值税吗,是按收取款项金额全额缴纳吗?企业所得税收入的话是在一年服务期内平均到每个月来确认吗,比如12000一年,每个月确认1000收入这样吗?
老师,我想问下,存货的计价方法,就是那个月末一次加权平均法,移动加权平均法,说的,是什么意思?是说的每个月卖的那个库存商品的成本吗?跟工业企业的那个,原材料有啥关系吗?
老师,我想问下,存货的计价方法,就是那个月末一次加权平均法,移动加权平均法,说的,是什么意思?是说的每个月卖的那个库存商品的成本吗?跟工业企业的那个,原材料有啥关系吗?
老师,请问新参保企业,在网上给员工办了社保参保后什么时候进税务系统里面申报工资基数?
外贸企业工商年报里的的现金净流量,填的是12月的净流量吗?
对方说我司金额不对
那你们实际业务是多少?看一下合同的规定,看一下实际发货的数量。
没有合同
那这个是销售货物的吗?你看一下你们提供给对方的货物多少?
现在已经没有合作,这个发票对方已经用了,2月份开的票,现在了说我们开具单价不对,不认可,让我们做废掉
对方应该开红字信息表,你们单位开红字发票,然后重新开
至于什么原因,你们双方自己协商的实际情况,你们单位应该自己知道。
我们理解不了的,对方已经用了,过了这么久了,就说我们的票金额不对,这样我们是不认同的
我们理解不了的,对方已经用了,过了这么久了,就说我们的票金额不对,这样我们是不认同的
那价格你们单位到底开错了没有?如果确实是你们单位开错了的情况下,不管多长时间,对方都有找回来的。
没有开错
没有看错的话,你就不用红冲。