1借应收账款994500 贷主营业务收入850000 应交税费应交增值税销项税144500

我们公司是和顺丰合作,提供物流辅助服务费,我们公司是一般纳税人,那这种情况下公司什么样收到哪种类型的进项可以入账
公司高新企业,之前会计将研发支出计入了资本化支出了,最后转入了主营业务成本,然后把研发费用加计扣除的是主营业务成本的,这样可以吗?
老师,销项含税金额,13个点,20435元 开9个点进项,需要开多少金额才够抵扣
老师牙科诊所3月份试营业,请问4月份我再去做税务登记可以吗
老师新年好 25年6月开了一张1.4万电子普票 现在要冲红1万元 是怎么操作呢 可以部分红冲吗谢谢
老师,小规模纳税人工会经费是按月还是和增值税一样按季度申报!
老师,请教一个问题,公司是仓储公司,一入一出的,租用了一个仓库,租金这些是直接入主营业务成本还是入管理费用-租赁费
上个月进项多了,导致有一部分没有抵扣,现在次月可以抵扣吗?报税的时候怎么处理
老师,有一笔业务发生在2025年也是2025年开的发票,2026年的2月才收到这笔业务的发票(开票日期是2025年的日期)公司属于小规模纳税人,因为2025年的业务已经全部结账了。可以放到2026年来核算吗?金额5400元
老师:我在公司拿一份工资,然后做了个视频号赚点广告费,这样子的话,我做专项扣除的时候是选单位按月,还是自行扣除呀
借销售费用2000 贷银行存款2000
2借应收账款611400 贷主营业务收入500000 其他业务收入20000 应交税费应交增值税销项税88400 银行存款3000
3借销售费用60000 贷银行存款60000
4借银行存款269100 贷主营业务收入230000 应交税费应交增值税销项税39100
5借主营业务成本134000 贷库存商品134000
借其他业务成本16000 贷原材料16000
6借应交税费未交增值税16000 贷银行存款16000