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老师,申报个税的时候,个税也一起申报进去吗?比如工资6000员,有1000*3%=30元,申报个税就是申报6000元,不是申报6000-30=5700元吧?
怎么申报2025年的印花税,按次申报的
老师您好,银行付款产生的手续费需不需要银行开发票入账呀?
老师 公司25年6月实缴出资一部分金额后 一直没修改工商信息 对公司有影响吗
老师,你好,我想问下美国科罗拉多州和怀俄明州的税是怎样的,我们跨境要预估下税点,估算成本
我们承包学校食堂,收款到了学校,学校让我们开票把款打给我们,这样操作符合规定吗?我们认为学校是代收代付,用个收据就行了,您认为怎样操作是合规的呢?
老师,营业账薄印花税的计税依据是什么?
老师,请问一下:我们公司准备把财务公司的账接回来自己做,然后要买电脑和打印机做账,买哪一种配置的电脑和打印机比较好呢?能教一下吗?(朴老师)
请问办理出口退税申报我需要准备些什么资料呢?
老师 1月要开始申报印花税了,公司去年8月刚成立,一般纳税人,发现前几个月印花税申报为0,但是2025年8月到2026年1月,每个月都有实收资本20万入账,2025年8月付房租64000元和物业费11100元,这些是否要交印花税,有哪些范围要交,怎么交,交多少,账怎么做公司还有12月支付研发技术服务费是否要交
业务1 借:应收账款960500贷:主营业务收入850000 应交税费-应交增值税-销项税110500借:销售费用2000贷:银行存款2000业务2 借:应收账款590600贷:主营业务收入500000 其他业务收入20000 应交税费-应交增值税-销项税67600 其他应付款3000业务3 借:销售费用60000 应交税费-应交增值税-进项税3600贷:银行存款63600业务4 借:银行存款259900贷:主营业务收入230000 应交税费-应交增值税-销项税29900业务5 借:主营业务成本875000 其他业务成本16000贷:库存商品875000 原材料16000业务6 借:应交税费-应交增值税160000贷:银行存款160000业务7 借:税金及附加16000贷:应交税费-应交城市建设维护税11200 应交税费-应交教育附加4800
业务1 借:应收账款960500 贷:主营业务收入850000 应交税费-应交增值税-销项税110500 借:销售费用2000贷:银行存款2000 业务2 借:应收账款590600 贷:主营业务收入500000 其他业务收入20000 应交税费-应交增值税-销项税67600 其他应付款3000 业务3 借:销售费用60000 应交税费-应交增值税-进项税3600 贷:银行存款63600 业务4 借:银行存款259900 贷:主营业务收入230000 应交税费-应交增值税-销项税29900 业务5 借:主营业务成本875000 其他业务成本16000 贷:库存商品875000 原材料16000 业务6 借:应交税费-应交增值税160000 贷:银行存款160000 业务7 借:税金及附加16000 贷:应交税费-应交城市建设维护税11200 应交税费-应交教育附加4800