你好 借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(待认证进项税额), 贷:应付账款等科目

未认证专用发票怎么记账?
专用发票认证后,但是未抵扣怎么处理 17年12月份开的专用发票,18年2月份认证后,遗忘未抵扣
请问老师,当月未记账专票,却已认证怎么办?具体会计分录怎么做?
老师,收到专票未认证怎么做账 认证后又怎么做账
老师您好,请教下,增值税专用发票未认证入账是不是用增值税专用发票的记账联直接入账 计入应交税费--待认证进项税额
老师,只有利润表如何生成现金流量表
工商年报 社保缴费基数 4952。那么每个费种 都是4952*人数*月份吗? 人数是以12月份缴费人数确定的吗
老师好,工商年报提示 财务报表数据和税务共享值不同,这个税务共享值是什么 呢?
一张发票上有好几个品种,部分冲红,怎么操作
我们给A公司2月,开一张专票给对方,目前A公司专票已抵扣,现在A公司要求全额红冲,我们需要对方财务,怎么做?
老师,请问买卖合同,例如里面有6项,其中一项是运费100,请问这100元是合并在货物里面开票还是可以开其他合同里面没有的商品,请问这100元应该怎么开票
老师,现在全国哪里个体户可以核定征收?电商行业
老师,那个发票额度要调整。在那里上传发票额度申请表
酒店保安是跟安保公司签合同提供的人员 这个费用是放在劳务费 还是 服务费 合适
老师,收到停车费应如何开具发票
计入待认证进项税额,就会出现账上的数字与申报报表不一致
你好,请问是哪里不一致呢,麻烦指出来一下,谢谢了
老师,不好意思,眼睛花了,看串行了,应交增值税和应交税费没看仔细
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