你好,借管理费用贷应付职工薪酬做的是这个吗?
老师好,请问我20年底工资多计提了,在做20年汇算清缴的时候把多计提的部分调增了。但账务处理在21年把多计提的红冲了,又按实际计提了,这样是不是影响我21年的汇算清缴了,该怎么调整呢?
20年工资计提少了,21年怎么做账用以前年度损益调整科目
请问老师,我在21年多做了一笔计提工资,然后在22年已冲红,请问申报21年的汇算清缴,需要调增这笔多计提的金额吗?
21年少计提了工资 22年又把这笔工资做了费用 请问怎么调账
21年多计提了一笔11月工资,没计提12月,现在想在22年动账,怎么改
你好,老师我想问一下三个人合伙做生意,他们股份占比一样,但是其他两个却不经营,这合理吗
老师 个体工商户换法人得注销税务 然后重新去税务登记 税务局说只能恢复税务登记 这个是对的么
老师你好,我想咨询下建筑行业税负率做到8%,这合理吗?如果不合理有什么影响,如果合理的话,我们有什么优势
老师我是销售方,我把发票开对方了,对方已验票,那对方要退货的这张发票是销售方开还是对方开?
建筑业一般纳税人。开交通运输专票。像标志牌摄像头等含安装,像这种情况是按主业建筑税率9%开专票还是按13%开专票。
朴老师进 收到其他公司验证账户打款0.01,计入营业外收入可以嘛
老师,这是啥意思,残保金申报这里
朴老师公司支付联通宽带费用 3年,2万元,是否需要分摊,怎么入账呢
快递预充值面单怎么入账啊。朴老师
现在留底税款必须退吗,留底退税是按月还是按季退
对的计提是这么做的
借利润分配未分配利润 借管理费用负数
21年少计提这部分 要调整以前年度损益吗
你好,你是企业会计准则做账的吗?上面写的是小企业会计准则做账的,然后这个在二一年的汇算清缴里面需要增加费用,减少利润。
我是 21年12月有一笔 借管理费用贷应付职工薪酬少做了 然后22年1月又做了一笔这个 ,因为我们是国企 有工资总额审计 。 也是做一笔借利润分配未分配利润 借管理费用负数 凭证就可以了吗 老师
哦,你是小企业,会计准则做账还是企业会计准则做账?
老师 企业会计准则和小企业我都想了解
你好小企业快递你好,小企业会计准则安我写的那个如果是企业会计准则借以前年度损益调整借管理费用负数, 借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整
21年少计提了工资 22年又把这笔工资做了费用 请问怎么调账
好,正确的是应该怎么做?你想做去年的费用成本抵扣去年的所得税吗?
凭证咋做 去年没计提这笔 我想把他放到去年 ,但是今年一月份又做了这笔,,我五月份怎么调
小企业会计准则借利润分配未分配利润,借管理费用负数 然后在职工薪酬明细表,税收金额,实际金额加上就可以的。
企业会计准则呢老师
借以前年度损益调整借管理费用负数,借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整。