同学你好 很高兴为你解答 饲料不属于初级农产品 不可以计算扣除进项税

老师,你好,我想问下只有购进的免税农产品才可以1%加计扣除进项税额吗?我公司是木材加工厂,购进的9%税率的面粉,用于生产加工,可以按照1%加计扣除进项税额吗?
老师,农牧养殖行业购入饲料税率免税,进项税不能抵扣吗?不是可以按9%和10%计算扣除吗?
老师,从自产自销一般纳税人处购进免税农产品,购进按9%计算进项税额、领用按1%加计扣除。 但是10月到12月的税金未做凭证,也没有在申报表抵扣进项税额,那现在申报1月的增值税还可以操作吗?
老师,一般纳税人向个人收购免税农产品发票,卖了9个点和13个点,收购的发票是只能抵扣9个点吗?这9个点是怎么计算呢,比如免税发票13500,抵扣进项税额怎么计算是多少?还有我可以开免税发票出去吗?
老师,你好,请问一下对方是自产自销的水产养殖,我们直接购进直接卖出 (1)我们收到对方的是免税的普票吗? (2)我们对外开具出去的发票税率是9%吗? (3)收到对方免税的发票,我们可以按照9%的税率可以进行抵扣吗? 以上,希望老师能解答,谢谢。
请问一般纳税人平台收入可以按季申报吗?不按月
美元户除了收货款的其他业务如何做账
数据比对出来2025年1季度利润表与所得税申报表不一样,但是年报一样,不一样原因1季度利润为负数,税局当时不愿意,会计改成本缴纳税了,后期年报报的一样,怎么办
老师您好,公司2025年度多入了一笔成本费用(发票日期是2025年,公司名称不是本公司的的),2025年第四季度企业所得税已申报且已预缴税费,请问做2025年度汇算清缴的时候怎么处理?季度所得税报表需要更正吗
老师您好,公司2025年度少入了一笔成本费用(发票日期是2025年的),2025年第四季度企业所得税已申报且已预缴税费,请问做2025年度汇算清缴的时候怎么处理,还有这张2525年的成本发票怎么做账,做到哪一年去?
存款利息什么情况免增值税什么时候交增值税
老师,有个税务问题想咨询一下
汇算清缴补交了25年后企业所得税,分录怎么做到26年,小企业会计准则?
资产负债表和利润表的勾稽关系,如果期初盈余公积数是1,期初未分配利润是100,净利润是200 那么期末的盈余公积是21还是20?期末的未分配利润是多少,怎么算的?
老师,现在申报25年汇算清缴,25年5月工资没计提,但是直接在25.6月支付工资了。支付分录为: 借:应付职工薪酬 2万 贷:其他应收款-法人 2万 那这2万,在A105050职工薪酬支出表中,需要填在工资薪金支出的 账载金额?还是实际发生额?还是税收金额?
老师还想问一下,农业企业的进项税主要来自哪些方面
购置的资产的进项税 购买的材料的专票的进项税
老师农业行业的税负一般是多少
这个没有研究过 所以给你提供的数据没有参考价值