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老师,从自产自销一般纳税人处购进免税农产品,购进按9%计算进项税额、领用按1%加计扣除。 但是10月到12月的税金未做凭证,也没有在申报表抵扣进项税额,那现在申报1月的增值税还可以操作吗?

2023-02-13 16:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-13 16:52

可以的,可以抵扣的。

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可以的,可以抵扣的。
2023-02-13
你好 对的 是这么做的
2022-12-31
比如农产品100 按9%抵扣就是9,加计扣除100*1%,成本就是100-10 申报的在附表二农产品收购发票或者销售发票填写9,下面有一行加计扣除填写1
2019-09-28
你好,借原材料,进项税额,贷应付账款,不需要勾选抵扣填写6栏就可以,
2021-05-12
同学你好 账务处理是一样的 咩有区别 借原材料 借进项 贷银行存款
2021-05-12
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齐红老师 | 官方答疑老师

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